你好,計算該公司11月份的增值稅銷項稅額=50000*13%%2B1000*30*13%%2B1017/1.13*13%%2B(33600%2B452)/1.13*13%

1、2020年1月,A(增值稅一般納稅人)企業(yè)當月發(fā)生如下業(yè)務(稅率為13%): (1)1日,向各大商場銷售A產(chǎn)品400臺,含稅銷售單價為2260元,開具增值稅專用發(fā)票。 (2)5日,向B公司銷售B產(chǎn)品150臺,不含稅價為1000元/臺。 (3)15日,購買材料一批,取得增值稅專用發(fā)票一張,價款(不含稅款)為100萬元(稅率按13%計算)(進項稅額)。 (4)20日,向C公司購進材料一批,取得普通發(fā)票一張,價款為5萬元。 計算A企業(yè)1月應交的增值稅。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年6月1日銷售機床100臺,每臺不含增值稅價格為52000元,同時根據(jù)合同規(guī)定向?qū)Ψ绞杖“b費11300元。要求:計算甲公司該筆業(yè)務的增值稅銷項稅額。2.乙公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年8月1日銷售冰箱100臺,每臺含增值稅價格為4520元,同時根據(jù)合同規(guī)定向?qū)Ψ绞杖∶颗_冰箱包裝費56.5元。要求:計算乙公司該筆業(yè)務的增值稅銷項稅額。3.丙公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年9月15日銷售一批貨物,含增值稅售價為113000元。要求:計算丙公司該筆業(yè)務的增值稅銷項稅額。
乙公司(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷售A、B產(chǎn)品,適用增值稅稅率13%。2020年8月發(fā)生以下銷售業(yè)務:(1)銷售給甲公司A產(chǎn)品200件,每件200元。另外收取優(yōu)質(zhì)費1130元,包裝非565元。(2)銷售給丙公司B產(chǎn)品500件,每件售價為100元。委托運輸公司運輸,代墊運輸費3390元,運費發(fā)票轉(zhuǎn)交給丙公司。要求:計算相應業(yè)務的增值稅銷項稅額。
大地公司為增值稅一般納稅人(工業(yè)企業(yè)),適用的增值稅稅率為13%,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年11月該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1)大地公司經(jīng)營以舊換新業(yè)務,11月1日向甲公司銷售A產(chǎn)品100件,單價為11.3萬元(含稅價),單位銷售成本為8萬元,同時收取100件同類舊產(chǎn)品,每件回收價為1萬元(不考慮增值稅)。大地公司收到扣除舊商品的款項存入銀行。(2)大地公司于11月1日采用支付手續(xù)費方式委托乙公司代銷A設備100件,每件成本為6萬元,合同約定以每件10萬元的價格對外銷售,大地公司按售價金額的10%向乙公司支付手續(xù)費。11月10日大地公司收到乙公司開具的代銷清單,乙公司實際對外銷售70件,大地公司于當天開具了增值稅專用發(fā)票。(3)大地公司在11月20日銷售材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價20萬元(不含增值稅),該批材料實際成本15萬元,收到款項已經(jīng)存入銀行。
(1)11月2日,向甲公司銷售A產(chǎn)品一批,售價50000.00元(不含稅),已開具了增值稅專業(yè)發(fā)票。 (2)11月14日,向乙公司銷售B產(chǎn)品1000件,每件不含稅售價為30.00元。另外收取裝卸費1017元。(3)11月15日,向丙公司銷售A產(chǎn)品33600元(含稅金額),另外收取包裝費452元。[要求] 計算該公司11月份的增值稅銷項稅額。(該公司增值稅率13%)
老師,受益人備案,注冊資金1000萬以下,以公司形勢入股,這個不屬于免報條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個稅,個稅申報系統(tǒng)需要添加報送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因為這個水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補貼522.71元,技術(shù)服務費返還17.25元,共計14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務費-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺發(fā)票開的是807.3元,明細是784.43元怎么算出來的
請問建筑公司的業(yè)務很多很難做?建筑會計風險大嗎?
請問老師,我們是保安公司,購買給保安的衣服帽子鞋子等計入什么科目?
請問,出口報關(guān)單號,是在報關(guān)單上查嗎?
老師,想請問下淘寶平臺實現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對公賬戶的錢怎么分清楚這個匯總的錢是哪些訂單的錢?
可以一個一個的回答嗎
你好 (1)11月2日,向甲公司銷售A產(chǎn)品一批,售價50000.00元(不含稅),已開具了增值稅專業(yè)發(fā)票。 業(yè)務(1)的銷項稅額=50000*13% (2)11月14日,向乙公司銷售B產(chǎn)品1000件,每件不含稅售價為30.00元。另外收取裝卸費1017元。 業(yè)務(2)的銷項稅額=1000*30*13%%2B1017/1.13*13% (3)11月15日,向丙公司銷售A產(chǎn)品33600元(含稅金額),另外收取包裝費452元 業(yè)務(3)的銷項稅額=(33600%2B452)/1.13*13%