借銀行存款-1644 貸應收賬款-1644
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點,我們先把錢打給它借:其他應付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現(xiàn)金185569.管理費用18352貸其他應付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計提的應收賬款,實際收到的時候直接借銀行存款,貸應收賬款。但是年底的時候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會計分錄?。??可以具體說一下嗎?
老師,我想問下,就是說我內(nèi)賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發(fā)貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借:應收賬款10000 貸主營業(yè)務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業(yè)外支出3000貸庫存現(xiàn)金3000.這對嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過款3000)
老師我想怎樣,就是我們賣給別人貨,收到款4000。借銀行存款,接著應收4000.接著又說下浮1644.意思讓我把這應收沖掉1644。那我這沖1644。貸方計入什么科目。接著銀行存款又還是4000
老師,我想問下。就是我銀行收到一筆款4000.接著應收4000借銀行4000。貸應收4000.接著跟同事對應收,她讓我直接沖銷1000應收,如果我沖銷了應收不久39000.了。那我銀行存款不就變了?她說只沖銷應收,我們內(nèi)賬來的,那我這一千應收怎么做分錄。銀行存款4000不變,
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進的電腦怎么做賬,借哪個科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標準,那這個要咋么處理
應收票據(jù)為什么不算貨幣資金?應收票據(jù)意思不是收到的匯票還沒轉(zhuǎn)出去,也沒貼現(xiàn)嗎?
老師,公司裝修的費用一般攤幾年
老師,個體工商戶開發(fā)票,品類上衣 可以在上衣前面加上品牌名稱嗎?
購買自家平臺的商品送給股東作為節(jié)日問候怎么做分錄
但是銀行存款不變,就讓我沖了應收的1644
那就不用沖,下次少收1644
那這樣賬務怎么處理,因為要保證銀行存款對的。銀行存款肯定就是4000.那貸方呢
不需要做任何處理呀,下次少收1644
那我應收就對不上了
你當作預收款就是了,不退就是預收了呀
怎么寫分錄
不需要寫分錄,就那樣了
那你不用寫分錄?那應收還是4000.那對方才2389。我肯定要寫分錄,不然應收肯定對不上
對方?jīng)]收到退的還是掛付了你4000的呀