你好 年終獎也是按照工資表的稅率來計算的,只是沒有扣除而已的
老師 上個月發(fā)放的獎金沒扣個稅 這個月發(fā)放工資直接從工資表給扣除嗎 獎金10000,個稅300吧
老師,全年一次性獎金計算個稅的時候減專項附加扣除和專項扣除嗎?如果減除的話全年都沒有減除過可以在全年一次性獎金里面扣除嗎?另外全年一次性獎金的個稅扣除稅率表和工資薪金的一樣嗎?
老師,有沒有工人工資薪金個稅每月沒有減掉專項附加扣除的稅率表
請問老師,個稅申報,年終獎單獨算,5000和附加扣除在工資薪金里用了,年終獎就沒有什么扣除項了對吧?
老師,算個稅的時候,工資有工資稅率表,獎金是另外的稅率表,對吧,工資有專項扣除,獎金沒有任何專項扣除
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
原來工資表和獎金表是同一張稅率表嗎
是的,用的是同一張的
老師,幫我看一下,按照實際的例子,是不是這樣分開算個人所得稅的
老師別忘了回答一下哦
可以把字跡寫的清晰一點嗎,看不清阿
全年工資108000,全年專項扣除60000?12000,工資的個稅是108000-60000-12000=36000*3%=1080 全年獎金是36000,獎金的個稅是36000*3%=1080,所以這個員工全年總得個稅是1080+1080=2160
年終獎是計算對的,個人所得稅你還要考慮專項附加扣除的
老師他專項扣除只有這么多了,那這樣算是不是沒問題啦
你算的不對,一年的個人所得稅是1440
老師哪里算錯了呀
你要按照每個月9000來計算的
每個月9000一年就是108000呀,然后扣除60000再扣除他的子女教育12000,還有哪里錯了
不是,你每個月都要算一次的
我們是每個月算的,但是全年算下來,難道是不一樣的嗎
不是的,你每個月是120個人所得稅的
每個月算的話9000-5000-1000=3000*3%=90,一年還是1080呀,再加獎金也是1080
你那個1000是什么內容?
子女教育呀,每個月1000,一年12000
? 你不是說沒有專項附加扣除嗎