您好,是需要分錄還是過程呀

(1)某事業(yè)單位對收回后不需要上繳財政的應收賬款按其期末余額的1%提取壞賬準備。2020年年末,收回后不需上繳財政的應收賬款余額為200000元。2021年2月5日,單位應收賬款發(fā)生壞賬損失1800元。2021年年末,應收賬款年末余額為120000元。請分別編制2020年末計提壞賬準備、2021年2月5日核銷壞賬、2021年年末計提壞賬準備的分錄。(2)甲事業(yè)單位經批準以某項專用設備與乙事業(yè)單位交換一批庫存物品。換出固定資產賬面原值500000元,已計提折舊100000元。該固定資產資產評估確認的價值480000元,收到乙單位的補價40000元,為換入庫存物品發(fā)生的相關費用20000元。請編制甲事業(yè)單位的會計分錄。(3)某行政單位接受一批受托轉贈物資,按照有關憑據證明的金額,該批物資的實際成本為25000元,接受委托的物資已驗收入庫。該行政單位根據協議承擔相關運輸費2000元,通過財政授權支付方式支付該筆費用。請分別編制收到受托轉贈物資、支付運輸費的分錄。
某行政單位2x19年3月25日接受紅十宇會委托儲存管理的物資。該批物資的成本為490000元,根據受托協議約定由該行政單位承擔相關稅費和運輸費,實際發(fā)生的稅費和運輸費為30000元,該行政單位將物資驗收入庫。2x19年5月27日將該批物資交付西部扶貧辦用于支持西部地區(qū)扶貧。6月10日接受A公司捐贈的一筆貨幣資金60000元,款項已存入開戶銀行。6月30日現金賬款核對中發(fā)現現金溢余200元,無法查明原因,報經領導批準后做現金盤盈處理。要求:請根據上述資料,編制有關的會計分錄。
(一)某事業(yè)單位2019年1月1日支付了2000000元購買了丙公司30%的股權:19年11月1日宣告發(fā)放現金股利80000元.2019年12月1日收到該現金股利:2020年1月1日處置該筆投資,發(fā)生相關稅費30000元,實際取得對價2500000元。要求:請根據上述資料,編制有關的會計分錄。(10分)(二)某行政單位2019年3月25日接受紅十宇會委托儲存管理的物資。該批物資的成本為490000元,根據受托協議約定由該行政單位承擔相關稅費和運輸費,實際發(fā)生的稅費和運輸費為30000元,該行政單位將物資驗收入庫。2019年5月27日將該批物資交付西部扶貧辦用于支持西部地區(qū)扶貧。6月10日接受A公司捐贈的一筆貨幣資金60000元,款項已存入開戶銀行。6月30日現金賬款核對中發(fā)現現金溢余200元,無法查明原因,報經領導批準后做現金盤盈處理根據上述資料編制有關的會計記錄
是新準則奧~某事業(yè)單位2019年1月1日支付了2000000元購買了丙公司30%的股權:19年11月1日宣告發(fā)放現金股利80000元.2019年12月1日收到該現金股利:2020年1月1日處置該筆投資,發(fā)生相關稅費30000元,實際取得對價2500000元。要求:請根據上述資料,編制有關的會計分錄。(10分)(二)某行政單位2019年3月25日接受紅十宇會委托儲存管理的物資。該批物資的成本為490000元,根據受托協議約定由該行政單位承擔相關稅費和運輸費,實際發(fā)生的稅費和運輸費為30000元,該行政單位將物資驗收入庫。2019年5月27日將該批物資交付西部扶貧辦用于支持西部地區(qū)扶貧。6月10日接受A公司捐贈的一筆貨幣資金60000元,款項已存入開戶銀行。6月30日現金賬款核對中發(fā)現現金溢余200元,無法查明原因,報經領導批準后做現金盤盈處理根據上述資料編制有關的會計記錄
某行政單位2x19年3月25日接受紅十宇會委托儲存管理的物資。該批物資的成本為490000元,根據受托協議約定由該行政單位承擔相關稅費和運輸費,實際發(fā)生的稅費和運輸費為30000元,該行政單位將物資驗收入庫。2x19年5月27日將該批物資交付西部扶貧辦用于支持西部地區(qū)扶貧。6月10日接受A公司捐贈的一筆貨幣資金60000元.款項已存入開戶銀行。6月30日現金賬款核對中發(fā)現現金溢余200元.無法查明原因,報經領導批準后做現金盤盈處理。要求:請根據上述資料,編制有關的會計分錄。
老師您好,從來沒有賣過的產品,也沒有采購過,先開發(fā)票可以嗎
老師,我想問下,我們欠人家的款,不用還了,這個怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬元,如何入帳
老師,公司的注冊地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿易公司接單子然后給工廠做,工廠根據我們的要求來生產開成品票給我們,這個合同應該簽什么類型的,
老師,固定資產入資本公積,會涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷售未開票收入。客戶購買方那邊應該怎么入賬呢?在稅務上怎么說呢?在記賬上,怎么說呢?
老師,戶名錯誤退回來的款項,需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買方,提單跟報關單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬以內的房租費,沒有攤銷到每月,收到票一次性進費用,允許的嗎?