你好1; 是的? ;? 可以設(shè)置的 ; 都可以銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用下面設(shè)置二級(jí)科目的??

房開(kāi)企業(yè),業(yè)務(wù)招待費(fèi),我可以把所有部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都放到管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎,比如銷售部門的,也放到管理費(fèi)用里面,行不工程部的都放到管理費(fèi)用里面
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,所得稅前扣除扣除比是按銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)+管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)吧
業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般是在銷售費(fèi)用下面對(duì)吧,管理費(fèi)用里面會(huì)涉及到業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,報(bào)住宿的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,對(duì)于籌建期的話是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)下面的明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)于已經(jīng)在經(jīng)營(yíng)的企業(yè)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)吧
所得稅匯算清繳問(wèn)題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒(méi)有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開(kāi)了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
之前的財(cái)務(wù)把往來(lái)賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬(wàn) 沒(méi)有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來(lái)計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說(shuō)有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對(duì)方開(kāi)給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn) 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎?

