你好,這個(gè)房產(chǎn)稅面積怎么算?應(yīng)該是土地使用稅吧,就根據(jù)它使用的面積,不動(dòng)產(chǎn)證書上面有的。
出租房 不收租金交房產(chǎn)稅嗎 從價(jià)還是從租 誰交
請教老師:房產(chǎn)稅從價(jià)中有部分出租了按從租交房產(chǎn)稅,那從價(jià)交房產(chǎn)稅是怎么計(jì)算的?
從租繳納房產(chǎn)稅,租賃期免租金,房產(chǎn)稅是可以免?還是要按照從價(jià)交?
公司從事房屋租賃行業(yè),既要交房產(chǎn)稅(從租),又交房產(chǎn)稅(從價(jià)),房產(chǎn)稅(從租)是根據(jù)不含稅收入*0.12,但是報(bào)稅房產(chǎn)稅(從租)面積怎么算
即從價(jià)又從租的房產(chǎn)稅,從價(jià)的計(jì)稅依據(jù)是房產(chǎn)原值嗎?從租的是不含稅租金為計(jì)稅依據(jù)嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,就是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是普票免稅,如果做賬是直接全部確認(rèn)收入好呢還是先按照稅額入賬,再月底再統(tǒng)一做一筆轉(zhuǎn)的分錄?
你好,5%的不免增值稅的,季度45萬才可以免,你需要價(jià)稅分開來做。
這3%的可以免增值稅,直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的,不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
可是這個(gè)會(huì)影響企業(yè)所得稅嗎?
影響企業(yè)所得稅的,如果不需要交稅,你的應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,營業(yè)外收入不也需要交所得稅
可是老師,到底什么做法比較好呢?
你好,開了5%的發(fā)票,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,季度末的那一個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
開免稅的發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
那老師,如果我是只有3%的業(yè)務(wù),就是不需要做稅費(fèi)的是嗎?這樣會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅呢?因?yàn)榭吹接械恼f,這樣雖然是對增值稅不影響,但是是會(huì)影響所得稅。
為什么會(huì)影響所得稅,怎么會(huì)影響,只要你不交稅的話,他就不影響,那你做到應(yīng)交稅費(fèi)里面,季度末不也是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啦。
自己拿一個(gè)例子來看一下
就是這個(gè),老師幫我瞅一眼。
這個(gè)是有45萬的限制的,因?yàn)樗脑路葜?,他不?5萬的限制,你發(fā)票開的都是零稅率的,沒有稅率,沒有稅額,所以你做不了應(yīng)交稅費(fèi)。
什么意思呀,什么叫有45萬的限制,如果我是小規(guī)模納稅人,又是4月份之后的賬務(wù)處理,不應(yīng)該就是不做增值稅這樣處理嗎?
是的,但是你這個(gè)明顯是四月份之前的,你看一下他怎么還寫著45萬,如果是四月份之后的話,他怎么會(huì)體現(xiàn)45萬
拿之前的政策來看,是不是不合適啦?這百度了,我給你說一下可以吧 開了5%的發(fā)票,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,季度末的那一個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。 開免稅的發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
對呀,現(xiàn)在都是沒有45萬,那他寫這個(gè),應(yīng)該是對我的誤導(dǎo)了。
這個(gè)來,如果你開了100的發(fā)票,稅額是零,然后你做應(yīng)交稅費(fèi)的話,你的不含稅金額也不是100,應(yīng)該是100除以1.03了,你一共才收到100,你借銀行存款100只能做這個(gè)
借銀行存款100 貸主營業(yè)務(wù)收入,100除以1.03 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅100除以1.03乘以3%, 然后不需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,他怎么會(huì)影響企業(yè)所得稅? 營業(yè)外收入也需要交,主營業(yè)務(wù)收入也需要交。
感謝郭老師,就是有點(diǎn)被人家搞得云里霧里了
不用客氣,工作愉快