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甲100% 控股乙公司,現(xiàn)在乙公司要注銷,其帳面上有實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(為負數(shù)),還有與甲的往來(其他應收,其他應付) 請問老師乙公司注銷后,甲乙的分錄應該怎么寫

2022-12-15 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-15 08:07

乙公司注銷了不用做了呀 往來款是注銷之前要清理的 乙公司是哪個往來科目有余額

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快賬用戶6610 追問 2022-12-15 08:12

其他應收,其他應付都有

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齊紅老師 解答 2022-12-15 08:16

那就 其他應收收回來 借銀行 貸其他應收款 其他應付款付出去 借其他應付款 貸銀行存款

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快賬用戶6610 追問 2022-12-15 08:18

那乙公司賬上的那些實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(為負數(shù),乙虧損),甲乙應該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-12-15 08:21

這些不用做 只要資產(chǎn)類的比如說存貨或者固定資產(chǎn)清理了就可以 還有往來科目也要清理

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快賬用戶6610 追問 2022-12-15 08:23

實收資本甲應該收回來呀,甲不做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 08:27

這個可以現(xiàn)在做撤資 也可以注銷完了之后最后注銷銀行賬戶時把賬戶上剩下的錢給甲和其他股東按比例分了

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快賬用戶6610 追問 2022-12-15 08:32

麻煩老師能不能把這些所有的情況說完整一點,我們沒有做過這方面的工作,萬一我們沒有考慮到

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齊紅老師 解答 2022-12-15 08:33

同學你好 就是上面這些 沒有其他的了

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乙公司注銷了不用做了呀 往來款是注銷之前要清理的 乙公司是哪個往來科目有余額
2022-12-15
你好,題目是否沒有發(fā)全?
2023-05-15
同學你好 往來是什么科目借方還是貸方
2022-12-14
同學你好,是編制23年末的會計分錄吧,不是20年吧
2023-11-17
你好。同學 具體過程如下 借長期股權(quán)投資8000×60%=4800 貸股本1200 資本公積4800-1200=3600 借實收資本2400 資本公積3200 盈余公積1000 未分配利潤1400 貸長期股權(quán)投資8000×60%=4800 少數(shù)股東權(quán)益8000×40%=3200
2023-11-20
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