減免了會計賬上不需要做賬務處理
去年的應付工資計提有誤,其他應收-社保也有誤,計提工資賬務處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應付跟實際付出的金額不同現在賬上還掛了應付2千多,實際是已經支付了。其他應收社保也是,因為賬務處理錯誤,本來是沒有余額的,現在賬上也還掛著2千多,剛接手,發(fā)現的問題,我現在要怎么處理呢
老師你好,我們的社保繳費基數調整了。我之前不知道,還是按照以前的基數進行社保和工資核算發(fā)放的。然后今天發(fā)現,我按照之前基數計算的應扣社保金額為5000(比如),實際扣款金額5500,現在我要怎么進行賬務處理啊
殘保金人數不夠,原本要繳交,現在國家減免了,實際繳交金額為0,會計賬上要做賬務處理嗎
老師,具體是這樣,2018年的時候第一個會計把注冊資本按實收資本入賬了,借:庫存現金,貸:實收資本,實際沒有投資進來,2023年的時候第二個會計把實收資本給弄成0了,她覺得沒有實際投資,今年稅務大數據比對,說2018年實收資本沒有交印花稅,稅務局又讓交了4000元印花稅,現在的問題是,這個賬務上還需要怎么處理?還是不用處理了,實收資本就一直是0,以后還會不會出現什么問題
我單位在2023年可享受加計抵減政策,會計分錄為 借:營業(yè)外收入50萬 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款50萬 因我單位留抵稅費較多,2025年2月份申報稅費時,發(fā)現留抵稅費不夠用,需要繳納增值稅。發(fā)現加計抵減享受的政策減免于2023年12月31日停止,減免的金額也不允許使用,50萬減免稅款還剩余20萬,該如何做賬務處理
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產生了銷售,確認收入,然后就要結轉成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結轉成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數量結存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數有關嗎?如果人數不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?