你好把更正后的申報表發(fā)型出來就可以,要及時打印
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發(fā)數(shù)申報個稅工資,都是按每月計提數(shù)來申報的工資。關鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發(fā),有錢時候就多發(fā),沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發(fā),有時候發(fā)一兩萬,有時候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調(diào)整?。?謝謝老師。
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當月工資入費用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
個人稅清繳時發(fā)現(xiàn)原工資還在報我的工資,因此而導致我需要補稅,我把原公司沒有收到的工資修改成了0,做了申報退稅之后審核不通過。之后稅務局打電話跟我了解情況,讓我更正申報和申訴沒有實際收到的工資。并且退稅失敗原因上寫了存在需要申訴和核實的信息。我不想申訴原公司,如果就這樣不做處理的話會不會對我個人有什么影響。
項目上的工人工資申報個稅,是按甲方代發(fā)的工資款,第一次發(fā)放是一月份工資,做的一月所屬期的個稅申報,第二次人員變動走了發(fā)放是二月份工資,做的三月所屬期的個稅申報,第三次人員又變動了走了發(fā)放三月份的工資,做的四月所屬期的個稅申報。現(xiàn)在五月份所屬期不確定之后是什么時候發(fā)放第四筆工資,估計人員還要變動,老師我可以把五月所屬期的農(nóng)民工全部做進非正常嗎?這樣下次發(fā)工資人員變動我就不用更正之前的個稅申報表了
公司多交了個稅更改了申報表按正確的申報和發(fā)放工資,現(xiàn)在要退稅需要什么發(fā)放憑證,如果發(fā)放憑證沒有按月打款之類的有影響嗎?像法人有的時候就拖幾個月打得
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結轉(zhuǎn),什么情況下下不用結轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應收票據(jù)如何做賬