是需要調(diào)整,不允許抵扣。
老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進(jìn)場(chǎng)費(fèi)10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報(bào)銷(xiāo)5000元,我公司給上游的供貨商開(kāi)具了發(fā)票,但是這個(gè)5000元并沒(méi)有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開(kāi)的戶(hù)頭上,就是我們的購(gòu)貨直接從上面扣款就可以了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬呢?
老師,我們公司跟超市合作,超市扣了我們一個(gè)費(fèi)用10000,給了發(fā)票,但是有20塊錢(qián)手續(xù)費(fèi)給的收據(jù),沒(méi)給發(fā)票,這20元匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,我這邊有一個(gè)問(wèn)題,我們公司收到一張發(fā)票,是省公司給我們開(kāi)的票,是銷(xiāo)售設(shè)備,手機(jī)。我們不用打款給公司 公司每個(gè)月給我們結(jié)算服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢(qián)從公司結(jié)算費(fèi)用直接扣除,比如說(shuō)公司給我們這個(gè)月結(jié)算20萬(wàn),我們就開(kāi)20萬(wàn)服務(wù)性發(fā)票給公司,公司給我們打款20萬(wàn)。 但是這個(gè)月假如我們收到的是1萬(wàn)的發(fā)票,那么公司結(jié)算費(fèi)用中直接扣除1萬(wàn),直接開(kāi)19萬(wàn)給公司,公司打款19萬(wàn)。 這樣的話(huà),我們收到的這個(gè)發(fā)票,沒(méi)有打款,直接扣除了,應(yīng)該怎么入賬?
企業(yè)年度匯算清繳,公司承兌貼現(xiàn)給了普通公司,普通公司收了手續(xù)費(fèi)的,這個(gè)手續(xù)費(fèi),普通公司沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,那么,手續(xù)費(fèi)的這部分費(fèi)用,年度匯算清繳時(shí),可以扣除嗎?如果不能扣除,我需要在哪個(gè)表格具體的那一行調(diào)增?謝謝你了
公司票據(jù)貼現(xiàn),金額20萬(wàn),貼給其他公司,其他公司付我們18萬(wàn)。 差額放到財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi) 對(duì)方是公司不是銀行,給我們開(kāi)不出手續(xù)費(fèi)的發(fā)票來(lái),年度匯算清繳的時(shí)候,這塊費(fèi)用我們還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?說(shuō)清楚點(diǎn),謝謝你了 回答一下我,說(shuō)的清楚點(diǎn),謝謝你了
貿(mào)易公司會(huì)計(jì)分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此??迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
老師,是收據(jù)都得添增是吧?
對(duì)的是的,需要調(diào)增的。