同學(xué)你好 你的問題不完整

S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2017年12月31日“壞賬準(zhǔn)備\\"賬戶余額24000元。201 8年10月將已確認(rèn)無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額120萬元,壞賬準(zhǔn)備提取率為3%; 2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款3000元,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額70萬元,壞賬準(zhǔn)備提取率由原來的3%提高到5%。 要求:分別計(jì)算2018年年末、2019年年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備以及應(yīng)補(bǔ)提或沖減壞賬準(zhǔn)備的金額,并編制會計(jì)分錄。
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備提取率為3%1.2017年初"壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額24000元。2.2017年10月將已確認(rèn)無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理。3.2017年末應(yīng)收賬款余額120萬元。(本題40分,--個(gè)計(jì)算10分,分錄10分)4.2018年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款30000元。(本題10分,一個(gè)分錄5分)5.2018末應(yīng)收賬教余額為90萬元。(本題40分-個(gè)計(jì)算10分,分錄10分)要求:作出2017年和2018年所有的會計(jì)分錄,寫出計(jì)算過程,畫出壞賬準(zhǔn)備T形賬戶。
企業(yè)采用應(yīng)收賬款余額百分比法估計(jì)壞賬損失,提取壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。(1)2016年年初“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額為6萬元,本年發(fā)生壞賬4.8萬元;年末乙企業(yè)應(yīng)收賬款余額為1200萬元;(2)2017年,乙企業(yè)已轉(zhuǎn)銷的壞賬損失收回4萬元存入銀行,本年末應(yīng)收賬款余額為1600萬元;(3)2018年發(fā)生壞賬5萬元,年末應(yīng)收賬款余額為1100萬元。
1、乙企業(yè)采用應(yīng)收賬款余額百分比法估計(jì)壞賬損失,提取壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。(1)2016年年初“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額為6萬元,本年發(fā)生壞賬4.8萬元;年末乙企業(yè)應(yīng)收賬款余額為1200萬元;(2)2017年,乙企業(yè)已轉(zhuǎn)銷的壞賬損失收回4萬元存入銀行,本年末應(yīng)收賬款余額為1600萬元;(3)2018年發(fā)生壞賬5萬元,年末應(yīng)收賬款余額為1100萬元。要求:編制乙企業(yè)2016年至2018年相關(guān)會計(jì)分錄。
0.8萬元,相關(guān)款項(xiàng)已用銀行存款支付。(8)31日企業(yè)按應(yīng)收賬款余額的3%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),應(yīng)收賬款的年末余額為200000元。(9)將本月的收入結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤"賬戶。個(gè)(10)將本月發(fā)生的成本,費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶
工商銀行下載的電子回單為什么是一個(gè)回單一個(gè)PDF,怎么樣可以作為一個(gè)文件,一個(gè)月回單
你好,老師,我們是個(gè)體戶,后面又成立為公司前期的庫存怎樣進(jìn)入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7萬、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個(gè)金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬,還是借:主營業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7萬
公司往來亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問業(yè)務(wù)員也問不出什么來,那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬,現(xiàn)在讓他給我們公司開發(fā)票,他不愿意開票,他說因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請問是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請問老師,愛國擁軍促進(jìn)會會員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?

