你好,學(xué)員, 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師,我有一個去年的設(shè)計施工一體化的總承包項目,當時甲方說讓設(shè)計費開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方,現(xiàn)在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設(shè)計公司開票給他們,現(xiàn)在設(shè)計公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發(fā)票已經(jīng)做進項目成本,那我把發(fā)票退給他,發(fā)票是專票,去年也認證抵扣了,那賬我要怎么調(diào)整,還有20年的匯算清繳報表怎么調(diào)整
我租給甲公司一個商鋪,于去年收到對方打款繳納了一年半的經(jīng)營管理費,我公司去年已經(jīng)開具全額的增值稅專票給甲公司,但是今年我公司強行要求甲公司退鋪,并且退回給了甲公司半年的經(jīng)營管理費,款已退但負數(shù)發(fā)票尚未開,怎么做賬?
我租給甲公司一個商鋪,于去年收到對方打款繳納了一年半的經(jīng)營管理費,我公司去年已經(jīng)開具全額的增值稅專票給甲公司,但是今年我公司強行要求甲公司退鋪,并且退回給了甲公司半年的經(jīng)營管理費,款已退但負數(shù)發(fā)票尚未開,怎么做賬?
我公司退了部分款給甲單位,甲單位之前已經(jīng)收到全額專票并且已經(jīng)抵扣,請問一下現(xiàn)在我公司未開具負數(shù)發(fā)票的話,做賬可以先做借其他應(yīng)付,貸銀行存款嗎,等負數(shù)發(fā)票開具之后再沖收入和稅費,貸其他應(yīng)付
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900