您好,這個收入是不含稅的是吧

我把公司捐贈物品不小心做成銷售了,會計分錄如下: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收外部 貸:主營業(yè)務(wù)收入 /銷售商品收入 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 這賬要怎么改過來?
老師您好請問一下:銷售收入 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 實際交增值稅時分錄改怎么寫?
老師,小規(guī)模銷售固定資產(chǎn),舊貨這些怎么計算增值稅 一般納稅人銷售固定資產(chǎn),舊貨怎么計算增值稅, 如果以前享受過優(yōu)惠,或者抵扣過進項,怎么計算 如果以前沒享受過優(yōu)惠和進項抵扣又怎么做
老師,你好,我公司是一般納稅人,報廢一臺空調(diào),2004年購入,廢品收入150元,這個怎么計算銷項稅額。
老師,您好,應(yīng)交增值稅怎么計算?比如公司銷售一批廢舊物資,收入31000,那我怎么計算銷項稅額?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
應(yīng)該含稅的
那你就這樣的了,31000/1.13*13%=3566.37168142? 這樣的
老師,為什么是除以1.13?
你們不是一般納稅人嗎,稅率13%啊