您好,這個(gè)是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開(kāi)錯(cuò)了,本來(lái)沒(méi)有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫(kù)存入庫(kù)了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購(gòu)買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫(kù)存退回了!再開(kāi)紅沖,這樣對(duì)嗎?應(yīng)該怎么做?
老師。1月份銷售發(fā)票多開(kāi)了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月暫估入庫(kù)了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫(kù)的沖銷掉,做正確的入庫(kù)分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
上個(gè)月多開(kāi)了一張銷售發(fā)票,沒(méi)有出庫(kù)單,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不就不用結(jié)轉(zhuǎn)這,但是收入正常做對(duì)嗎,11月紅沖掉就可以了?
你好,我問(wèn)一下,就是銷售方紅沖發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那我正常做本月的產(chǎn)品入庫(kù)需要把它減掉嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無(wú)票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給客戶,但是客戶的營(yíng)業(yè)范圍沒(méi)有勞務(wù)這塊,我公司還能開(kāi)票給客戶嗎,開(kāi)了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問(wèn)我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來(lái)了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒(méi)有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票20萬(wàn),享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來(lái)做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入0.2萬(wàn), 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬(wàn), 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下