你好,你在工商網站,年報看一下
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現在也不用做實收資本吧。
我跟那個查看公司2019年做的賬,想看看當時實收資本/股本是多少錢?但是沒有登陸在案,可以通過其他途徑能查詢到這個數據嗎?
我跟那個查看公司2019年做的賬,想看看當時實收資本/股本是多少錢?但是沒有登陸在案,可以通過其他途徑能查詢到這個數據嗎?老師
老師!你有時間的時候麻煩幫我看看這個合同,在這個第六條和第九條這里我可以加些什么進去呢
老師,我公司的基本戶被查封了,目前只有一個新開的這家公司的一般戶能用,但是不知道啥時候會被法院再次查封,這個查封的賬戶之前有老板提取的備用金,可能還有一點借款 走的是其他應收款科目,年底了,我想通知老板把之前沒有還上的其他應收款先還上免得稅務局查到了扣20%的個稅,問,這家公司基本戶和一些一般戶被封了, 讓老板還其他應收款先換到這家公司下一級的全資子公司的賬戶里面行不?還是先償還到沒有被封的這家公司的一般戶中(這個一般戶也有查封的風險)要是年底沒封 12月31日再操作先還進來再凌晨轉出去。老師看看咋和領導說好呀?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結轉?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產轉為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎應該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權轉讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農產品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質。這個應該如何解決?
老師 每次打款產生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現由我接任,關于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風險呢?