同學(xué)你好 你的問題是什么
老師,我7-9交企業(yè)所得稅2000元,可是我最后這三個(gè)月又虧損了,例如,我1-9月利潤(rùn)是8000.煩10-12月利潤(rùn)是負(fù)50000,那么我匯算清繳的時(shí)候,已交的所得稅用調(diào)一下嗎?還交完了就那樣放著不用管?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,你好!合伙企業(yè)個(gè)數(shù)經(jīng)營(yíng)所得,1-9月有利潤(rùn)的交了稅,10-12虧損的,12月份報(bào)經(jīng)營(yíng)所得不會(huì)不退稅,因?yàn)槲覅R算清繳有部分要調(diào)增的,應(yīng)該是不用退稅的
老師,你好!經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳1-9月盈利,4季度虧損的,但我們有一部分無(wú)票支出要調(diào)整,需要調(diào)增,所以也不用退稅,我有兩個(gè)自然人合伙人,按照其中一個(gè)90%份額的股東調(diào)整,他不用補(bǔ)稅,另外一個(gè)股份補(bǔ)1000多,這樣可以嗎?
老師你好,企業(yè)所得稅廠房拆遷企業(yè)有利得,。但因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)發(fā)票9月份開進(jìn)來(lái),10月份計(jì)提折舊。還有部分是10月份開發(fā)票進(jìn)來(lái)。抖音9月投流的費(fèi)用也要10月開過來(lái)。這樣算起來(lái)是沒有利潤(rùn)的。這樣這么報(bào)所得稅現(xiàn)在報(bào)有利潤(rùn)到匯算清繳退不太好。這樣這么做的。
老師你好,我們第四季度有預(yù)交的企業(yè)所得稅稅,但是在匯算清繳時(shí)不交,還需要退回12月預(yù)交的企業(yè)所得稅,因?yàn)槲覀冇醒邪l(fā)費(fèi)用,想問一下在12月份如何做分錄。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
1月份報(bào)4季度的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅會(huì)不會(huì)退稅
同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì) 匯算清繳的時(shí)候才多退少補(bǔ)