那你只能轉(zhuǎn)為公司承擔(dān)了,但是這個金額不可以稅前扣除
老師好,在4月份有一個公司幫我司幾個員工購買了社保費(fèi),現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個人部分都要還給代買的公司,但是4月的分錄是沒有做掛帳處理,4月的扣社保分錄是:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借:其他應(yīng)收賬款-個人部分社保200 貸:銀行存款 700 其中要還給代買社保費(fèi)公司單位部分200個人部分50,這樣應(yīng)該怎么調(diào)帳呢?
這個月社?;鶖?shù)調(diào)整了,申報社保的時候,有補(bǔ)繳6月9月和10月的,而且是個人部分。 那么是不是這些個人部分社保,要在這個月的工資里給扣回來? 為什么是6、9、10,而不是1-10月? 公司部分什么時候補(bǔ)?
老師,請問公司幫員工購買社保,在工資表個人部分社??刍貋砹?,然后還扣一部分公司負(fù)擔(dān)的社保,這個被扣公司的部分怎么入賬,這樣扣回來違法嗎?
老師,公司為了辦證,給10個人買了一年的社保費(fèi),個人部分收不回來塞,這個個人部分怎么處理呢。
老師,建筑公司給一員工買了社保因為他的建造師證在公司,個人部分也是公司交,不發(fā)工資,個稅怎么辦呢,是不申報了還是申報社保的個人部分
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進(jìn)來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會計科目二級科目給我發(fā)一下唄
就是帳照樣做,然后年報的時候扣出來嗎
是的,你的理解是對的?????? ???????
好的,明白了,老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????