借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個是11月份的, 12月份借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
老師您好!我想問一下員工10月入職,11月發(fā)放10月份工資,那我這個月12月份進(jìn)行個稅申報時,申報的是這名員工10月份的工資。該員工累計減除費(fèi)用應(yīng)該是5000元,但是個稅系統(tǒng)上卻是10000元,這部分我需要怎么處理呢?
我想請問下作為內(nèi)賬,我公司11月支付費(fèi)用,然后12月份員工開具發(fā)票報銷,這個我該記入那個月份
老師您好,我想問一下,去年12月份的發(fā)票,今年1月份員工才拿來報銷,這個費(fèi)用我該怎么入賬呢
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?,?2月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
小規(guī)模代理記賬公司。去年89 10 11 12月份每個月都有電子普票的通訊費(fèi)用.然后然后我把每個月的費(fèi)用都錄到每個月里面,然后2023年1月份。公司又開具了5~12月份總的電子普票,金額是1267。請問我該怎樣入賬
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
我可以11月份直接計入費(fèi)用嗎
你好,屬于11月份的費(fèi)用可以的,然后12月份發(fā)票到了,紅沖在做發(fā)票。