同學(xué)你好,生產(chǎn)企業(yè),制造的產(chǎn)品,因變質(zhì),發(fā)霉,等原因報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,企業(yè)所得稅可以抵扣。

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一般納稅人(我們是賣(mài)輪胎中間商),下游客戶要我們開(kāi)5萬(wàn)發(fā)票給他,我們?cè)趺撮_(kāi)會(huì)省錢(qián)一點(diǎn)?
單位支付專(zhuān)家的咨詢費(fèi)時(shí),就是支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí),老師可以給我詳細(xì)的和我說(shuō)一下具體的操作流程和步驟嗎
想問(wèn)一下小型微利企業(yè)它的六稅兩費(fèi)減半征收,它的增值稅已經(jīng)沒(méi)有超標(biāo)了,其他附加稅還可以享受嗎?
現(xiàn)在注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,必須得用房本,還是租賃合同也可以呢
老師,想問(wèn)下對(duì)公戶實(shí)發(fā)工資200元,有1個(gè)人員實(shí)發(fā)100,然后還有1個(gè)人實(shí)發(fā)100后再轉(zhuǎn)到個(gè)人備用金卡上,這個(gè)分錄怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我會(huì)計(jì)繼續(xù)教育已考過(guò),該怎么填會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育登記
公轉(zhuǎn)私5萬(wàn),是不是可以通過(guò)少記一筆收入5萬(wàn),這樣應(yīng)收賬款借方就會(huì)有5萬(wàn)的掛帳,然后過(guò)幾年收不回來(lái)的應(yīng)收賬款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這樣操作是不是就是避稅的方式啊?
注冊(cè)名宿類(lèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照有什么特別的要求嘛?光注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以呢,還是還有其他需要注冊(cè)的證呢
外匯核銷(xiāo)是誰(shuí)核銷(xiāo)的,這個(gè)怎么理解
但是,稅務(wù)局說(shuō)我們是買(mǎi)來(lái)賣(mài)的,不是自產(chǎn)自銷(xiāo)的,說(shuō)我們不能開(kāi)免稅票出去


有沒(méi)有文件支撐
同學(xué)你好,《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條、《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十四條、財(cái)稅[2016]36號(hào)附件1第二十八條。
同時(shí)我還收到了電費(fèi),電費(fèi)包含了滯納金,能抵扣嗎?
同學(xué)你好,電費(fèi)的滯納金可以抵扣的。
我找了很久,都沒(méi)有找到有關(guān)電費(fèi)滯納金的文件
同學(xué)你好,是的,沒(méi)說(shuō)不讓扣除,就是可以扣除。
那個(gè)文件能具有說(shuō)服力呢,我們那個(gè)都有滯納金,都是好幾百進(jìn)項(xiàng)的滯納金
同學(xué)你好,滯納金只是說(shuō)的稅收滯納金,沒(méi)有說(shuō)其他滯納稅不能扣除,依據(jù)如下: 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法 第十條?在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),下列支出不得扣除: (一)向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng); (二)企業(yè)所得稅稅款; (三)稅收滯納金; (四)罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失; (五)本法第九條規(guī)定以外的捐贈(zèng)支出; (六)贊助支出; (七)未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出; (八)與取得收入無(wú)關(guān)的其他支出。
我是說(shuō)的電費(fèi)是進(jìn)項(xiàng)稅,不是企業(yè)所得稅
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅就是這幾個(gè)文件啊,《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條、《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十四條、財(cái)稅[2016]36號(hào)附件1第二十八條。