同學(xué)你好 如果貨物沒(méi)有收到暫不做處理 如果貨物已收到,再做處理,如果需要該進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面抵扣勾選出來(lái)的專票,是開(kāi)錯(cuò)的,不應(yīng)該開(kāi)給我們公司的,讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒(méi)有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
老師,注銷(xiāo)企業(yè),現(xiàn)在報(bào)12月增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有8萬(wàn)左右,這個(gè)8萬(wàn)多要怎么處理呢,直接申報(bào)增值稅么?電子稅務(wù)局申報(bào)里面界面就有出現(xiàn)了8萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出來(lái)要確認(rèn)的界面
老師好,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于增值稅申報(bào)的問(wèn)題哈,我們以前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是對(duì)方后來(lái)給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷(xiāo)方開(kāi)具了一個(gè)紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒(méi)有送到我們單位,我們沒(méi)有辦法做賬,可是我要報(bào)送3月份的增值稅,這個(gè)紅字信息表,在報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么填列和處理呢?
老師!您好!我想問(wèn)哈下我在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行勾選抵扣統(tǒng)計(jì)了。然后稅率沒(méi)有核算對(duì),導(dǎo)致多交稅款,這邊撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)后。怎么沒(méi)有看到以勾選抵扣的稅額了請(qǐng)問(wèn)怎么處理
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票沒(méi)有系統(tǒng)推送到,發(fā)票有抵扣聯(lián),但是系統(tǒng)沒(méi)有這個(gè)發(fā)票,抵扣不了,怎么處理呀
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問(wèn)一下這道題怎么做呀
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷(xiāo)售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷(xiāo)售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
如果不需要該進(jìn)項(xiàng),暫計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
抵扣要收到發(fā)票才行吧?這個(gè)不知道為什么開(kāi)在我們戶頭上,發(fā)票又沒(méi)給。
是的,如果屬于我們的,沒(méi)有收到,有電子信息可以抵扣。 如果不確定,不要抵扣
好的,我查一下,有個(gè)客戶有一筆是分別用兩個(gè)戶頭給我們各開(kāi)了一張,發(fā)票也寄來(lái)了,實(shí)際只有交易了一次,我只抵扣了一張真實(shí)交易的,另一張放在這邊的,這要怎么處理?
不確定的,待處理后再處理。
放在系統(tǒng)里一直不抵扣會(huì)什么影響嗎?
沒(méi)有影響。如果是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,出票人隨后會(huì)作廢掉的
好的,謝謝。開(kāi)了有三個(gè)多月了。一直在
好的,不客氣,祝工作順利
可以在同事間問(wèn)一下