本題按順序答案為 5000000 2000000 3000000 500000
增值稅納稅申報表附近列資料(小規(guī)模納稅人)第二欄“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”要填寫數(shù)據(jù)嗎?現(xiàn)在是1個點(diǎn)的增值稅,需要填上去嗎
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料都應(yīng)該怎么填?根據(jù)什么來填這個表?
小規(guī)模納稅人增值稅申報表附列資料需要填寫嗎?
一般納稅人的增值稅申報表附列資料三,需要填寫嗎
#提問#一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(五)計稅(費(fèi))依據(jù)填不了怎么辦?怎么輸不上,是需要再哪個表填寫再自動生成申報表附列資料(五)?
老師。1、黨委費(fèi)用開支是不是工資的百分之一內(nèi)可以稅前扣除?2、黨委費(fèi)用入賬項(xiàng)目有沒有明確規(guī)定?比如黨委活動開支的吃飯,住宿,買設(shè)備,慰問,廣告印刷,內(nèi)部稿件內(nèi)部書刊費(fèi)用。
盈余公積是不是一定要計提???
請問老師,免抵稅申報,生成明細(xì)報表,彈出這個來,選什么業(yè)務(wù)類型呢
合伙制律師事務(wù)所,假如合伙人共計2人,在匯算經(jīng)營所得個人所得稅時,投資者的工資薪金支出,是填寫2個人共用工資,還是各填各工資呢
郭老師,您說員工門診的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)發(fā)票,做什么科目呀,怎么申報個稅可以稅前扣除
老師你好,我想問一下,跨縣建筑開票時用在稅務(wù)系統(tǒng)跨地市備案嗎?
老師 工商公式系統(tǒng)里的及時信息那里 8月份的時候公式了公司今年的實(shí)繳數(shù) 啥時候可以在企查查上查到實(shí)繳數(shù)呢
老師,請問一下8月開了3個點(diǎn)的公司用車,只能簡易計稅申報繳稅,然后9月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是按13%開票,之前的3個點(diǎn)紅沖,8月份可以退簡易計征稅嗎?
老師,我們公司是一般納稅人?,F(xiàn)在張注冊子公司,可以用原來公司名字嗎?子公司和分公司的區(qū)別告知下
老師,當(dāng)時收到上級打入的款項(xiàng)憑證有誤,可以直接紅沖重新做一筆正確的嗎,銀行存款也可以紅沖嗎
一共十三個空啊 后面的呢
接下來的是如下數(shù)據(jù) 530000 225000 0 88000 225000 137000 393000 25000 418000