你好,學(xué)員,需要打印出來(lái)的
#提問(wèn)#,老師,我們開(kāi)了一張發(fā)票,今天已經(jīng)月底了,這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是今天最后一天能作廢,明天發(fā)票就只能紅沖了嗎?有什么區(qū)別嗎?
你好,老師,我昨天作廢了一張開(kāi)具后的發(fā)票,選 了填開(kāi)作廢是不是錯(cuò)了,我今天查看 了,合計(jì)里面這個(gè)還是算進(jìn)去了,而且沒(méi)有看到作廢兩個(gè)字
老師好,今天財(cái)務(wù)才說(shuō)昨天送出去有張發(fā)票作廢了,需要重開(kāi),今天1號(hào),隔月了,但是我還沒(méi)有匯總上傳,請(qǐng)問(wèn)老師需要先匯總上傳后在發(fā)票作廢嗎?要如何作廢?謝謝
#提問(wèn)#各位老師你們好,我想問(wèn)一下,12月份我開(kāi)了一張3000的專票,但是開(kāi)錯(cuò)了,上面沒(méi)有開(kāi)戶行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒(méi)有作廢成功,然后我又重新開(kāi)了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒(méi)有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
老師你好,今天發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,有一張什么都沒(méi)填寫就被開(kāi)具了,然后點(diǎn)了作廢,需要打出來(lái)嗎?
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開(kāi)票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車站開(kāi)還是去哪里開(kāi)?
老師,我開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒(méi)對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒(méi)有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒(méi)法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
作廢的發(fā)票要打印出來(lái)是吧?
我的意思是做廢的發(fā)票在放到發(fā)票打印機(jī)里再打出來(lái)嗎?
作廢的發(fā)票要打印出來(lái)是吧? 是的