你好 你們是一般計稅的可以的

老師,我想問下我們是建筑工程的,正常是我們開給房地產(chǎn)公司的9個點的票,現(xiàn)在我們中了一個標,想把這個工程轉(zhuǎn)給下家,下家給我們開9個點發(fā)票,我們再給甲方開9個點發(fā)票,可以吧
老師我們是建筑工程 然后建筑勞務公司開了3%專票(簡易計稅)給我們建筑公司我們 建筑公司開給甲方9%(簽的是一般計稅合同)專票,請問我們建筑公司能否拿這個建筑勞務公司開來的3%專票來抵扣銷項稅?謝謝~~
我們請建筑公司給我們建廠房,他們開專票,可以開建筑服務*工程服務么
我們公司,新開的廠房。對方建筑公司,開給我們公司。開票品名是建筑工程9個點。這個發(fā)票,可以抵扣吧
請問老師我公司建一個加工廠房,建設方給我公司開票9%的建筑發(fā)票,這個進項發(fā)票可以抵扣銷項稅嗎
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
我們是一般納稅人,是否可以一次性抵扣,還是分次抵扣。開票的品名,是建筑工程,還是建筑服務。哪個比較好。
一次抵扣就可以,當對方給你開的是稅收編碼,建筑服務,商品名字應該是房屋工程。