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老師,七月份按不含稅金額暫估一筆成本 借:委托加工物資1000 貸:銀行存款1000 當月把委托加工物資結轉到生產成本 11月份發(fā)票開回來了,不含稅金額是1100。請問此時我應該怎么做分錄呀?

2022-12-10 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-10 10:54

借應付賬款貸委托加工物資1000, 借委托加工物資貸生產成本1000 結轉到主營業(yè)務成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-10 10:54

沒有結轉的話,借委托加工物資1100 貸應付賬款, 借生產成本 貸委托加工物資1100

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快賬用戶6981 追問 2022-12-10 10:58

7月當月已經結轉成本,麻煩老師把11月收到專票后,分錄應該怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-12-10 11:02

你好,你能寫一下之前完整的嗎?生產成本直接坐到了主人業(yè)務成本還是做到了庫存商品庫存商品的結轉到主營業(yè)務成本里面去

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快賬用戶6981 追問 2022-12-10 11:08

借:委托加工物資1000 貸:銀行存款1000 借:生產成本1000 貸:委托加工物資1000 借:庫存商品1000 貸:生產成本1000 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000 11月發(fā)票回來了,不含稅金額是1100 進項100。此時不含稅金額比7月計提成本時大了100元。 請問,11月應該怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2022-12-10 11:12

借應付賬款貸委托加工物資1000, 借委托加工物資貸生產成本1000 借生產成本貸庫存商品1000 借庫存商品借主營業(yè)務成本-1000 借委托加工物資1100 貸應付賬款, 借生產成本 貸委托加工物資1100 借庫存商品貸生產成本1100, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品1100

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借應付賬款貸委托加工物資1000, 借委托加工物資貸生產成本1000 結轉到主營業(yè)務成本嗎?
2022-12-10
你好,同學,暫估入庫的金額是不含稅的金額,比方價稅合計100元,暫估入庫87元。下月發(fā)票到了,一般是沖回暫估入庫: 借:應付暫估款87 貸:委托加工87。 然后做藍字分錄: 借:委托加工87 應交稅費-應交增值稅-進項稅額13 貸:應付賬款100。
2022-07-03
同學,你好,這個可以的,這個金額應該是含稅的。
2020-11-16
您好,對對,您的思路好清晰
2024-03-30
同學你好 你的成本都是暫估的嗎
2020-12-15
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