同學你好,最好寫清楚,不寫清楚弊端就是含稅價了。
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權,現(xiàn)在要轉讓股權70%的股權給她老公,這種情況下,印花稅和個人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因為是夫妻,所以我在股權轉讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價格轉讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個人所得稅,稅務局咨詢臺說是受讓方按未分配利潤*轉讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達清楚,如果虧損是不是就不用繳個稅,但是還的教印花稅,零元轉讓可不可以,因為是夫妻確實是沒掏錢
老師好,我們是建筑公司一般計稅山東分公司,項目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標 采購 施工 ,具體財務不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設單位簽訂棚戶區(qū)改造項目,老師領導問我,在材料采購環(huán)節(jié),關于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應商給2公司開票,我1掌握這個成本,關于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財務對接,怎樣明確這個責任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費給2公司。我財務注意那塊老師能給詳細說說嗎?怎么給領導匯報
想問下,客戶采購的商品,錢已付共計50500元,現(xiàn)在要開票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購買方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要開具發(fā)票,按3個人的專票開具,會多出稅金1515元,但是對方購買方說采購合同里的價格是含稅價格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔這1515元,現(xiàn)在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價格和購買方付款的50500元金額對上?
老師您好!我司一般納稅人,拿到片石開采權做的簡易計稅!因為簽訂的合同供貨量大,有時候還要去采購碎石,開出去的銷售收入含運費?,F(xiàn)在有幾個問題要請教老師: 一,我們要交資源稅嗎,是按照銷售收入基數(shù)交嗎? 二,運費我們是否可以分開開票!這樣就可以少交資源稅。如果分開開有無稅務風險?。I業(yè)執(zhí)照中沒有物流這塊) 三,自己開采的和外購的是否要分開記賬(或者是要怎么做臺賬區(qū)分自采和外購),因為外購的不用交資源稅吧,這塊不是很清楚!謝謝老師!
老師,您好,我對公司簽訂合同人員做了一個培訓就是要看合同中是否明確開具專票、幾個點、是否含稅價這些,因為我們是一般納稅人公司,可是問題是合同對于銷售方來說,他們都是擬定好的,拿上來就簽訂那種,有什么辦法呢,簽訂附加協(xié)議?
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權,也要交契稅嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
沒懂,老師,我是采購方,為什么弊端是含稅價呢?不是有利的嗎
同學你好,對于采購方來說,就怕對方說如果開具發(fā)票需要另外加稅,雖然不說明是含稅價或者不含稅價,理論上應該理解為是含稅價,但是實際操作中,有的企業(yè)就是不說理,造成開具發(fā)票發(fā)生爭議,所以說也算是采購方的弊端了。
我作為采購方,有的企業(yè)不說理意思是說對方這時候開票給我們,如果對象是一般納稅人,他不管給我們開普票還是開專票都需要交稅,比如給我們開的普票,他說合同上是不含稅價格1000,這時候他就會開金額1000,稅額130,讓我們另外補充130才給我們開票對吧;反之,如果是含稅價1000,他不管開什么票,我們采購方又不需要給他另外的錢,那么含稅價不是對我采購方來說是利端嗎,老師,我上述的說法沒什么地方有問題吧
同學你好,對的,你上述的說法沒什么地方有問題。
所以對于采購方來說,不含稅價的話就是弊端對吧
同學你好,對的,你理解正確。
那如果寫含稅價,對于印花稅這塊不就是不利了,得按含稅價交了?
同學你好,是的,確實存在這個問題。
但畢竟印花稅稅率很低,增值稅稅率高,所以總的來講,含稅價獲得的增值稅收益要大于印花稅的繳納對吧
同學你好,對的,對的。