同學(xué)你好 1、借:銀行存款150000%2B19500 貸主營業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)19500 借:主營業(yè)務(wù)成本500*220 貸:庫存商品500*220 2、借:應(yīng)收賬款400*600%2B3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入400*600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)400*600*13% 銀行存款3000 3、借:銀行存款500000 貸:短期借款500000 4、借:財務(wù)費(fèi)用500000*6%/12 貸:應(yīng)付利息500000*6%/12 5、借:制造費(fèi)用5000 貸:銀行存款5000 6、借:銷售費(fèi)用100000 貸:銀行存款100000

老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項票有幾張開錯了,7月所屬期重開了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個勞動者可以和2家公司簽訂勞動合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費(fèi)專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時按照市場價,不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來的金額,但是我進(jìn)項發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報銷單里報銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個稅的那些表考試給不給?
請教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報退稅,等收齊月份再報,增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎
7、 借:應(yīng)收賬款200000*90%*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000*90% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200000*90%*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本150000 貸:庫存商品150000 8、 借:應(yīng)收賬款800000*1.13 貸:其他業(yè)務(wù)收入800000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)800000*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本590000 貸:庫存商品590000