你好,這月先抵扣1萬,剩余的 部分結轉以后月份抵扣?

因為稅負沒有達到,這個月的只有一張發(fā)票進項有20萬 銷項10萬,本來是可以進項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負沒有達到標準,我可以認證那張20萬的進項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
我這個月銷項要開50萬,但是我進項只有35萬,那我是不是要交15萬的銷項稅
這個月開了60萬,進項一共40萬,只抵扣了30萬,還有10萬忘記認證抵扣,這樣下個月是不是就多扣10萬元的稅,
你好,老師,我們這個月銷項4萬,如果這個月沒有進項,得下月才有,我們是不是只能交4萬稅,如果想抵扣,進項必須這個月開進來是吧
老師好,請問,現在是不是進項不能大于銷項?比如我銷項有一萬,進項票只有一張一萬五的,沒有其他進項票,這樣的話我是不是只能交稅一萬?不能用一萬五的進賬去抵?
請問老師,公司之間買賣票據符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現,公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產權做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預交3%增值稅,申報當月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預交3%填上,就要出現退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認證),銷項165.14,10月份怎么結轉增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務,我開票的話就開的服務類發(fā)票。那么我的產品就在庫里,從稅務上的話,有什么風險?
租賃合同今年一月份簽的 沒付錢,印花稅是付錢的時候交嗎?還是簽了就得交?
你好,印花稅是簽訂合同的時候繳納?