你好,學(xué)員,入職日期寫的對(duì)不對(duì)
請(qǐng)教一個(gè)問題。我去年是交了706.1元的稅,但是我剛才在申請(qǐng)退稅的時(shí)候。到了標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)界面,顯示綜合所得應(yīng)納稅額172.55元,已納稅額顯示265.67元,只退93元錢,去年明明交了706.1元,數(shù)字不對(duì)啊,請(qǐng)問這是啥意思?
老師,怎么我申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候顯示應(yīng)納稅額有1000元,應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也有1000元,但是我申報(bào)了2個(gè)人的總金額才5000元呀
老師您好,我們公司2月份開了一個(gè)免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報(bào)的時(shí)候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,就紅沖了,但是3月納稅申報(bào)的時(shí)候沒有填負(fù)數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,要怎么操作整改呢
24年1月份即征即退項(xiàng)目申報(bào)繳納增值稅稅額20000元,軟件已退稅2000元,6月份更正抵扣進(jìn)項(xiàng)1000元,應(yīng)交增值稅19000元,軟件應(yīng)退稅1900元,但已申請(qǐng)退稅2000元,則補(bǔ)繳增值稅款1000元,然后現(xiàn)在這個(gè)1000元怎么做賬?還有涉及的滯納金又怎么入賬呢
24年1月份即征即退項(xiàng)目申報(bào)繳納增值稅稅額20000元,軟件已退稅2000元,6月份更正抵扣進(jìn)項(xiàng)1000元,應(yīng)交增值稅19000元,軟件應(yīng)退稅1900元,但已申請(qǐng)退稅2000元,則補(bǔ)繳增值稅款1000元,然后現(xiàn)在這個(gè)1000元怎么做賬?還有涉及的滯納金又怎么入賬呢
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
對(duì)的呀,都是寫的11.1號(hào)入職
看一下定額費(fèi)用對(duì)不對(duì)
定額沒有超呀
你好,學(xué)員,累計(jì)收入4萬多了,看一下定額費(fèi)用是不是5000乘以入職的月份數(shù)的
是的,但是我是報(bào)的11月份的工資呀
你好學(xué)員,導(dǎo)出來明細(xì)看一下
在哪兒導(dǎo)出明細(xì)呀
申報(bào)記錄哪里的,學(xué)員