可以不做賬,同學(xué),做了,就是收付相抵
總公司代付代付分公司的工資,做賬分錄怎么做?還有收回來(lái),總共是收回來(lái)了,大付工資是怎么做的?因?yàn)榉止靖偣镜哪莻€(gè)銀行賬戶是同一個(gè)銀行賬戶的,我是找現(xiàn)金好的,還是有內(nèi)部的科目可以用呢,如果走銀行他,他是沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的,直說(shuō)只是說(shuō)做路的時(shí)候也做到這一塊金也是沒(méi)有實(shí)際走賬,那我走現(xiàn)金去銀行好嘞,還是有什么科目可以代替了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒(méi)有開(kāi)公戶的。這個(gè)員工收錢的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對(duì)應(yīng),跟公戶一致(之前沒(méi)有開(kāi)公戶的。現(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實(shí)際收錢的人,轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個(gè)需要什么證明嘛? 開(kāi)票出去了,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng) 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個(gè)人存現(xiàn)金進(jìn)來(lái)但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 。借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個(gè)需要怎么走一遍流水比較好錒
老師啊,想問(wèn)下,做內(nèi)賬,沒(méi)有發(fā)生銀行或者現(xiàn)金交易,就是我們實(shí)際沒(méi)收錢也沒(méi)付錢,這個(gè)賬是抵掉了,excel形式的流水賬只能做一進(jìn)一出吧,但實(shí)際沒(méi)收也沒(méi)付,金蝶是可以正常做。
老師,我們兩家公司,同時(shí)注冊(cè)的,是同一個(gè)法人,有一個(gè)公司正常有業(yè)務(wù)了,另一個(gè)公司到現(xiàn)在一直沒(méi)有業(yè)務(wù),銀行流水也是一直為0。然后今天有兩筆錢應(yīng)該打進(jìn)這個(gè)銀行,但是因?yàn)榭煲荒隂](méi)有流水所以賬戶異常,得去銀行解決,這期間這兩筆錢就打進(jìn)了有流水的那個(gè)公司賬戶。這個(gè)的話,怎么做賬?可以借銀行貸其他應(yīng)付款么?然后賬戶異常解除后,這個(gè)公司打錢過(guò)去后再記借其他應(yīng)付貸銀行?
老師,正常來(lái)說(shuō),出納要登記銀行日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬吧,但是公司的出納沒(méi)有這個(gè)兩個(gè)賬本,出納幾個(gè)人,有專門收款的有專門付款的,收款的就有幾個(gè),付款的就一個(gè)人,但是出納收款日?qǐng)?bào)都交給會(huì)計(jì)做賬了,付款的出納,也把付款的單據(jù)給會(huì)計(jì)做賬了,沒(méi)有出納去登記這個(gè),公司財(cái)務(wù)軟件也只有會(huì)計(jì)在用,出納都沒(méi)進(jìn)入過(guò),這種情況下是不是會(huì)計(jì)把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的嗎?
申請(qǐng)出口退稅有不可跳過(guò)的疑點(diǎn)是:申報(bào)的發(fā)票無(wú)電子信息,應(yīng)不予受理是什么意思?
企業(yè)購(gòu)入的固定資產(chǎn),低于500萬(wàn)的可以選擇一次性扣除折舊。在本題中,固定資產(chǎn)是200萬(wàn),會(huì)計(jì)上計(jì)提20萬(wàn)折舊,稅法上可以一次性扣除,這個(gè)納稅調(diào)減不是應(yīng)該是180萬(wàn)嗎?怎么答案是380萬(wàn)?
老師你好,我想問(wèn)一下,外出辦事出租票怎么做賬,報(bào)稅的時(shí)候需要怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師,之前開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主不服那么多錢,不重新開(kāi)發(fā)票行不行?有什么影響?
老師好,企業(yè)自己報(bào)關(guān)到拿到報(bào)關(guān)單,這中間企業(yè)自己具體是怎么操作的呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付出去的慰問(wèn)金1000元給員工的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開(kāi)票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤(rùn)還是按照未分配利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行分紅呢,目前賬上未分配利潤(rùn)過(guò)大
你好,老師,有一張費(fèi)用專票,票面是227元,實(shí)際他報(bào)銷179元,在填報(bào)增值稅時(shí)要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)錯(cuò)錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計(jì)提了折舊,我應(yīng)該如何處理,
嗯嗯,知道了,謝謝老師。
不用客乞,祝你生活愉快