對方是自產(chǎn)自銷的,可以。
老師,個(gè)體工商戶銷售香菇,開具免稅的普票能計(jì)算抵扣增值稅嗎,個(gè)體工商戶是承包農(nóng)戶種植的香菇的,這種形式是可以計(jì)算抵扣吧
老師,我家個(gè)體戶開在蔬菜批發(fā)市場里面,所售出的香菇都是自己承包土地種植的,這塊開出的免稅發(fā)票能給購買方做計(jì)算抵扣嗎?謝謝老師指點(diǎn)
老師,企業(yè)從個(gè)體工商戶那里購進(jìn)的香菇免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能計(jì)算抵扣增值稅嗎?個(gè)體戶他說是在外地承包的土地種植香菇然后在銷售的。能計(jì)算抵扣嗎
老師好,我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營業(yè)務(wù)是購入藜麥然后回來整理后壓成壓縮小包銷售出去,從農(nóng)民手里購入自產(chǎn)自銷的藜麥,然后收到農(nóng)民代開的免稅普通發(fā)票,我就采用的計(jì)算抵扣,按買價(jià)的9%計(jì)算扣除,稅務(wù)現(xiàn)在查賬說我這種算法不對,說是應(yīng)該應(yīng)用核定扣除計(jì)算方法計(jì)算,我覺的我們企業(yè)不屬于試點(diǎn)扣除試點(diǎn)范圍企業(yè)吧,因?yàn)橘徣朕r(nóng)產(chǎn)品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
華安公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2022年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下(1)購進(jìn)商品,不含稅款200000元,另支付運(yùn)費(fèi)5000元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,貨已入庫。(2)購進(jìn)商品,取得增值稅普通發(fā)票,列明價(jià)款22600元(含稅),貨已入庫。(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批銷售,支付收購價(jià)30000元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(4)向個(gè)人銷售商品,開出增值稅普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),價(jià)外收取運(yùn)費(fèi)113元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的商品,每批各2000件,不含增值稅銷售價(jià)分別為每件200元.180元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格每件60元明顯偏低且無正當(dāng)理由。(6)本月銷售白酒2噸,開出增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價(jià)款250000元。同時(shí)收取銷售白酒的包裝物押金2260元,沒收到期未退還白酒包裝物押金1000元。假設(shè)上述票據(jù)都在當(dāng)月申請抵扣。要求:(1)請計(jì)算該公司2022年5月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。
拍賣品按百分之幾繳納稅費(fèi)
正常付的工程款和人工費(fèi),以什么理由,從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款
請問老師現(xiàn)在個(gè)體戶開票需要條件哪些支撐合法。就是沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我們老板馬上要開100萬的勞務(wù)發(fā)票,除了勞務(wù)合同,還要有什么?需要現(xiàn)在說的四流一致嗎?
合并報(bào)表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司銷售成本10萬的A產(chǎn)品給子公司,銷售價(jià)20萬,子公司銷售A產(chǎn)品,銷售價(jià)是22萬
跨境電商,購買發(fā)信息的軟件,使用年限為一年,金額2W,需要攤銷費(fèi)用么
老師好,中級聽誰的課比較好
老師。我們是在建工程期間收到的政府補(bǔ)助。480萬。。收到當(dāng)時(shí)我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進(jìn)行攤銷。這樣做對嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬一把計(jì)入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
請問我們給別人公司提供的100塊的服務(wù),提前溝通的不含稅,我們開1個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在開票需要加稅點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算加稅之后的金額
老師好,農(nóng)民工保函是什么意思
我們是一般納稅人,對方開了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?
老師,如果是從固定農(nóng)戶手上收購的情況呢?
對方給你開免稅發(fā)票也可以
對方給我開的是免稅發(fā)票,我擔(dān)心不是自產(chǎn)自銷,不給計(jì)算抵扣增值稅呢
你好,固定農(nóng)戶的這個(gè)一般不會問題,有問題的有問題問題出的企業(yè)