1營業(yè)利潤=16500+12450+8000-9300-8200-1030-1900-3850-1500-810-720=9640 利潤總額=9640+1720-1410=9950 凈利潤=9950-2990=6960

ABC公司2021年度:取得主營業(yè)務收入5000萬元;發(fā)生主營業(yè)務成本3000萬元,稅金及附加50萬元,銷售費用100萬元,管理費用50萬元,財務費用100萬元:發(fā)生營業(yè)外收入200萬元,營業(yè)外支出100萬元本年度確認的所得稅費用為450萬元。要求:1.計算2021年ABC公司營業(yè)利潤2.計算2021年ABC公司利潤總額3.計算2021年ABC公司凈利潤
1.某公司2021年度取得主營業(yè)務收入5000萬元,其他業(yè)務收入1800萬元,其他收益120萬元,投資凈收益800萬元,營業(yè)外收入250萬元;發(fā)生主營業(yè)務成本3500萬元,其他業(yè)務成本1400萬元,稅金及附加60萬元,銷售費用380萬元,管理費用340萬元(其中,研發(fā)費用150萬元),財務費用120萬元,公允價值變動凈損失100萬元,信用減值損失90萬元,資產(chǎn)減值損失110萬元,資產(chǎn)處置凈損失160萬元,營業(yè)外支出220萬元;本年度確認的所得稅費用為520萬元。該公司年末一次結(jié)轉(zhuǎn)利潤。
振興公司是一家生產(chǎn)電器的企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務收入16500萬元,其他業(yè)務收入12450萬元,投資凈收益8000萬元,營業(yè)外收入1720萬元;發(fā)生主營業(yè)務成本9300萬元,其他業(yè)務成本8200萬元,營業(yè)稅金及附加1030萬元,銷售費用1900萬元,管理費用3850萬元,財務費用1500萬元,資產(chǎn)減值損失810萬元,公允價值變動凈損失720萬元,營業(yè)外支出1410萬元;本年度確認的所得稅費用為2990萬元。要求:(1)計算振興公司確認的2021年度的營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤的金額;(2)請進行振興公司2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)收入的賬務處理;(3)請進行振興公司2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)成本費用的賬務處理;(4)結(jié)轉(zhuǎn)振興公司2021年度的本年利潤。(40分)
是一家生產(chǎn)電器的企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務收入16500萬元,其他業(yè)務收入12450萬元,投資凈收益8000萬元,營業(yè)外收入1720萬元;發(fā)生主營業(yè)務成本9300萬元,其他業(yè)務成本8200萬元,營業(yè)稅金及附加1030萬元,銷售費用1900萬元,管理費用3850萬元,財務費用1500萬元,資產(chǎn)減值損失810萬元,公允價值變動凈損失720萬元,營業(yè)外支出1410萬元;本年度確認的所得稅費用為2990萬元。要求:(1)計算振興公司確認的2021年度的營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤的金額;(2)請進行振興公司2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)收入的賬務處理;(3)請進行振興公司2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)成本費用的賬務處理;(4)結(jié)轉(zhuǎn)振興公司2021年度的本年利潤。
是一家生產(chǎn)電器的企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務收入16500萬元,其他業(yè)務收入12450萬元,投資凈收益8000萬元,營業(yè)外收入1720萬元;發(fā)生主營業(yè)務成本9300萬元,其他業(yè)務成本8200萬元,營業(yè)稅金及附加1030萬元,銷售費用1900萬元,管理費用3850萬元,財務費用1500萬元,資產(chǎn)減值損失810萬元,公允價值變動凈損失720萬元,營業(yè)外支出1410萬元;本年度確認的所得稅費用為2990萬元。要求:(1)請進行振興公司2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)成本費用的賬務處理;(2)結(jié)轉(zhuǎn)振興公司2021年度的本年利潤。(40分)
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
借主營業(yè)務收入16500 其他業(yè)務收入12450 投資收益8000 貸本年利潤36950