你好,不需要單獨(dú)寫(xiě)憑證的。
留底退稅憑證怎么做,收到稅款之后怎么做憑證
老師,上期有留底稅3000多,這期不用交附加稅了,我做未交增值稅的憑證,是這樣做的嗎,那留底稅自動(dòng)抵扣這期的50.89怎么收憑證了
老師,上期留底稅額264.59,本期銷項(xiàng)稅額7938,本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9318,請(qǐng)問(wèn)如何做憑證
留底稅額憑證怎么做老師???
老師,本月銷項(xiàng)稅額是2900,沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),上期留底有4000,請(qǐng)問(wèn)具體憑證怎么做?
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬(wàn)元,收入4萬(wàn)元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
老師,我現(xiàn)在壓力好大,我們是制造業(yè),但是老板想要二賬合一,前期的數(shù)據(jù)查找工作我根本沒(méi)時(shí)間給他查,后續(xù)也不知道怎么合理化給他二合一,如果要合理化后續(xù)又要做無(wú)票收入,無(wú)票成本,我覺(jué)得這種太考驗(yàn)人的專業(yè)性了,我剛好又是一個(gè)小白,前幾年做過(guò)稅務(wù)會(huì)計(jì),但是也過(guò)了幾年時(shí)間了,我的簡(jiǎn)歷都是包裝進(jìn)去的,剛好碰到人家離職,所以我就頂上了,我現(xiàn)在也想離職了
老師,我們是企業(yè)是承包了學(xué)校食堂,食堂的員工工資是進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
一天一個(gè)人12小時(shí)都在打車,最多能用多少打車費(fèi)
幫忙寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)點(diǎn),包括摘要
固定資產(chǎn)加速折舊是新購(gòu)進(jìn)且使用的次月享受嗎,原來(lái)已經(jīng)折舊的固定資產(chǎn)能在剩余的折舊下一次性折舊完嗎
請(qǐng)問(wèn)本月的社保是扣上個(gè)月工資還是在發(fā)當(dāng)月工資當(dāng)月扣比較好?比如10月發(fā)9月工資,是在9月的工資里扣當(dāng)月10月社保,還是在11月發(fā)10月工資再扣10月社保比較合理?
老師,生鮮超市,入庫(kù)商品時(shí)需要分別日百,休閑商品,蔬菜,海鮮等嗎? 還是可以統(tǒng)一入,庫(kù)存商品??
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營(yíng)業(yè)額超30萬(wàn) ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
那這個(gè)留底怎么處理??
留著就行。留著就行了,以后可以抵扣的。
賬上不合適
進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都合適,上期留底711.94,應(yīng)交288.59啊,不對(duì)?????
應(yīng)該交的增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng)留抵。
但是這個(gè)軟件沒(méi)有減去啊,是不是留底做個(gè)憑證啊,這款怎么處理????
是自己做分錄時(shí)就按留底的扣出來(lái)之后的計(jì)提。需要繳納的增值稅。
分錄怎么做?????
銷項(xiàng) 1439.2 進(jìn)項(xiàng) 438.67? 上期留底711.94??對(duì)嗎??
對(duì)啊老師
軟件結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有扣除上期711.94,所以繳納稅不對(duì),計(jì)提也不對(duì)
那不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題,是需要自己寫(xiě)分錄。
這個(gè)不用交增值稅? 這樣處理 把銷項(xiàng)填寫(xiě)表一 和進(jìn)項(xiàng) 填寫(xiě)在表二? 上期留 抵的會(huì)自動(dòng)抵扣?
你本期的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)表二里了嗎??
我算錯(cuò)了 要交增值稅的? 我給你寫(xiě)分錄??
借銷項(xiàng)? ??1439.2? 貸進(jìn)項(xiàng)?438.67 轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 借轉(zhuǎn)出款交增值稅,貸未交增值稅? ?1439.2-438.67-711.94 交稅時(shí) ,借未交增值稅,貸銀行??