你好同學(xué),是什么樣的發(fā)票呀?是普通發(fā)票嗎?是不是點(diǎn)了負(fù)數(shù)發(fā)票填開了呀?
老師,你好!我之前是按未開具發(fā)票申報(bào)的,現(xiàn)在開了發(fā)票做了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這種情況?請(qǐng)問怎么修改?什么原因了
老師,請(qǐng)問,購(gòu)買方開具的紅字信息表,哪月開,銷售方就得在哪月開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?可不可以跨月開負(fù)數(shù)發(fā)票?因?yàn)殇N售方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,收入就會(huì)變成負(fù)數(shù)的了;
郭老師,你好!我們?nèi)ツ杲o一家公司開了30萬(wàn)普通發(fā)票一直未寄出,然后4月份對(duì)方說(shuō)不需要了,我們就4月份就開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,一直提示開具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常,因?yàn)槭秦?fù)數(shù)。對(duì)于這種情況應(yīng)該怎么操作呢
請(qǐng)問什么情況下可以直接作廢發(fā)票,什么情況下需要開紅字信息表呢?如果開了紅字信息表,是不是還要開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
你好,請(qǐng)問銷售方開了發(fā)票,開負(fù)數(shù)的時(shí)候還沒操作就成了負(fù)數(shù)是什么情況
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來(lái),資金的用途老板也沒說(shuō)。請(qǐng)問這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn),提高利潤(rùn)50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?