你好,做咨詢服務的,先收到了對方的咨詢費,沒有預收科目 借:銀行存款,貸:應收賬款 之后開的發(fā)票 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
我們公司做咨詢服務的,先收到了對方的咨詢費,之后開的發(fā)票,因為沒有預收科目,請問下這種情況下會計分錄怎么做,能順便問下對方怎么做嗎?
老師,我想問一下 我們公司是做金融的 然后我們是通過幫客戶買債權然后收咨詢服務費盈利 但我這樣做賬的話 因為有第三方 就會掛好多賬怎么辦
老師,我們公司是做咨詢服務的,3年前做了一個項目,完工后開了發(fā)票,但是對方一直沒有付款,去年對方公司已經(jīng)無法償還債務,申請了破產(chǎn)注銷,我們的款也沒收回,發(fā)票對方也一直沒有抵扣,我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負數(shù)發(fā)票,做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目,請教一下正確的分錄怎么寫
老師,請教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢費,后面公司咨詢了一半,不咨詢了,對方退費一半,這筆款當初對方開了發(fā)票,我方做了管理費用,現(xiàn)在收到對方退款同時收到銷項負數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
老師我們跟A公司咨詢服務,A公司要我們公司先支付20萬咨詢服務款,但從2023年10月支付的咨詢服務費,一直也沒有A公司收到咨詢服務發(fā)票了,當時支付20萬時,分錄借:預付賬款——A公司20萬,貸:銀行存款——20萬。這20萬發(fā)票對方一直不愿意開,服務都完成100%,但是A公司就是不愿意開著20萬的服務費發(fā)票給我們公司,請問這個該怎么辦呢???要怎么處理才不會有風險呢
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
那我們后續(xù)分派出去,也是先付了下家錢,然后下家之后才開的票,沒有預付科目的話,我們怎么做?
你好 先付了下家錢,借:應付賬款,貸:銀行存款 然后下家之后才開的票,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款?
好的 謝謝
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。