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Q

我們公司做咨詢服務的,先收到了對方的咨詢費,之后開的發(fā)票,因為沒有預收科目,請問下這種情況下會計分錄怎么做,能順便問下對方怎么做嗎?

2022-12-08 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-08 15:02

你好,做咨詢服務的,先收到了對方的咨詢費,沒有預收科目 借:銀行存款,貸:應收賬款 之后開的發(fā)票 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶7058 追問 2022-12-08 15:09

那我們后續(xù)分派出去,也是先付了下家錢,然后下家之后才開的票,沒有預付科目的話,我們怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:14

你好 先付了下家錢,借:應付賬款,貸:銀行存款 然后下家之后才開的票,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款?

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快賬用戶7058 追問 2022-12-08 15:21

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-08 15:22

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,做咨詢服務的,先收到了對方的咨詢費,沒有預收科目 借:銀行存款,貸:應收賬款 之后開的發(fā)票 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-12-08
你好;? 那發(fā)票之前開了嗎 ? 是開的專票還是普票的;才好判斷的; 之前你科目怎么做賬的; 好判斷? ?
2023-05-06
你好,這種情況你們需要代扣代繳個稅的。
2024-08-13
你好!可以通過遞延收益科目核算
2023-02-25
借管理費用、咨詢費等, 貸,銀行存款。 應交稅費個稅 借應交稅費個稅,貸,銀行存款
2024-08-14
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