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企業(yè)12月份購(gòu)買(mǎi)辦公樓,進(jìn)項(xiàng)有200萬(wàn),因?yàn)楸灸隂](méi)有足夠的銷(xiāo)項(xiàng)抵扣,可以只抵一部分么,剩下的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入到待抵扣,等明年有銷(xiāo)項(xiàng)了再抵

2022-12-08 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 13:56

你好,他是給你分開(kāi)開(kāi)的發(fā)票可以的。

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快賬用戶5779 追問(wèn) 2022-12-08 13:57

不是分開(kāi)開(kāi)的,就是一次性,一張發(fā)票上面

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齊紅老師 解答 2022-12-08 13:58

你好,那你必須全部都認(rèn)證的,抵扣不完的劉迪。

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齊紅老師 解答 2022-12-08 13:58

不可能只認(rèn)證一部分的,你認(rèn)證了一部分的話,你其他的都抵扣不了。

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快賬用戶5779 追問(wèn) 2022-12-08 14:02

意思是一張發(fā)票要么全部抵扣,要不都不抵扣么

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:02

是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶5779 追問(wèn) 2022-12-08 14:03

如果10月份取得的這筆進(jìn)項(xiàng),10月份抵扣100萬(wàn),11月份抵扣100萬(wàn),這種也不行是么

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:05

一共發(fā)票是200萬(wàn)的話,不可以的,你必須全部認(rèn)證,200萬(wàn)抵扣了100萬(wàn),剩余的抵扣不完的,可以在下一個(gè)月抵扣,但是賬上盡量的不要有留底,因?yàn)楝F(xiàn)在有留底退稅的政策,稅務(wù)局有留底的,要求你們調(diào)整的。

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快賬用戶5779 追問(wèn) 2022-12-08 14:09

如果這筆進(jìn)項(xiàng)涉及到跨年就要全部抵扣是吧。不過(guò)不跨年可以分次抵扣,在本年度消化完就行,最后消化不完就在留底退稅里面

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:11

你好,不管跨年不跨年都是一樣的。

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:11

一張發(fā)票必須全部認(rèn)證,抵扣不完的可以留著以后抵扣。

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快賬用戶5779 追問(wèn) 2022-12-08 14:15

那就是一張發(fā)票必須全部認(rèn)證,沒(méi)有只認(rèn)證一部分這個(gè)說(shuō)法是么,抵扣不完進(jìn)留底稅額,如果是5張發(fā)票,可以認(rèn)證3張,剩余2張等到下個(gè)月份再認(rèn)證?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 14:18

是的,是這么做的,是這么理解的。

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你好,他是給你分開(kāi)開(kāi)的發(fā)票可以的。
2022-12-08
20萬(wàn)是一張發(fā)票嗎,那不行,
2020-12-26
您好: 1、取得進(jìn)項(xiàng),長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證的話,會(huì)形成滯留票,引起稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑 2、如果轉(zhuǎn)為小規(guī)模,該部分發(fā)票只能作為成本入賬 3、即使轉(zhuǎn)回一般納稅人,該部分也不能抵扣
2020-09-11
你好,同學(xué),你好學(xué)員,可以補(bǔ)計(jì)進(jìn)行抵扣,但不能計(jì)入當(dāng)期損益 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
2022-06-29
是的,未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)先入賬,并記入“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。待發(fā)票認(rèn)證后,再將相應(yīng)的稅額從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。這樣處理后,可以避免因成本不足而多繳企業(yè)所得稅的問(wèn)題。
2024-10-16
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