你好,學(xué)員, 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
你好.我們是建好的廠房給別人租賃.我們從電力局買的電費(fèi).然后每個(gè)廠房根據(jù)他們的電表給我們企業(yè)交電費(fèi).讓我們給他們開發(fā)票.這個(gè)怎么開.
老師,我們工廠是制造業(yè),老板把多余的的廠房分割一部分租給別人,我們代收他們的電費(fèi),讓后開票給他們,現(xiàn)在房租和代開的電費(fèi)分錄怎么做賬
租客租的我們的廠房,我們幫他們代繳的電費(fèi),然后他們?cè)俑督o我們電費(fèi),我們開發(fā)票給他們 怎么入賬
您好請(qǐng)問我們公司有一塊電表是我們公司的名字,但是別的在我們這租房的公司交電費(fèi),然后我們?cè)俳唤o他們一部分,他們?nèi)ス╇娋?,我們交給他們的怎么走賬呢?比如他們交完費(fèi)發(fā)票是十萬,我們的實(shí)際費(fèi)用只有兩萬,我怎么走賬
老師你好!電費(fèi)戶頭是我們廠,但我們是租的其中一個(gè)廠房,我們廠付整個(gè)廠區(qū)的電費(fèi),電力公司把票開給我們廠,然后由房東把其他兩家公司的電費(fèi)收齊付給我們廠,我們能否把房東付我們電費(fèi)金額部分開電費(fèi)發(fā)票給房東嗎?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅