你好!可以去大廳前臺(tái)補(bǔ)報(bào),先聯(lián)系一下專管員
老師,我們公司個(gè)人所得稅幾個(gè)月沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票領(lǐng)不了,我打電話給稅管員,稅管員說(shuō),可以在家補(bǔ)申報(bào),去他那里就要罰款了,但是在電腦上修改所屬期好像修改不了,又打電話給稅務(wù)局,稅務(wù)局的人說(shuō)必須要稅管員出單子,在稅務(wù)局線下申報(bào)才行。這個(gè)要怎么處理啊
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書(shū),提示的是1季度印花稅中購(gòu)銷(xiāo)合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒(méi)有可申報(bào)稅目,也沒(méi)有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?不管可不可以。
我們印花稅按季申報(bào),但是在電子稅務(wù)局我得代辦上沒(méi)有,所以沒(méi)辦,稅務(wù)局發(fā)了整改通知,沒(méi)有看到,也沒(méi)有人打電話通知,已經(jīng)過(guò)了時(shí)間,我需要怎么做,聯(lián)系專管員嗎,
請(qǐng)問(wèn)老師,以前季度申報(bào)印花稅,填寫(xiě)了建設(shè)合同,買(mǎi)賣(mài)合同,運(yùn)輸合同,本季度沒(méi)得運(yùn)輸合同,所以沒(méi)有申報(bào),稅務(wù)局責(zé)令整改通知了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理,沒(méi)有也需要申報(bào)嗎??已更正了稅源信息,但再申報(bào)印花稅點(diǎn)不了,該怎么辦呢?
老師您好:我這邊在扣繳端更新刪除員工近1年的收入申報(bào)信息,5月11號(hào)申請(qǐng)的,現(xiàn)在員工已經(jīng)做離職處理。個(gè)人所得稅App已經(jīng)更新最新收入,稅務(wù)局系統(tǒng)也沒(méi)有員工申報(bào)收入信息了,但是網(wǎng)頁(yè)自然人電子稅務(wù)局仍有,已經(jīng)過(guò)去12天了,我去稅務(wù)局,稅務(wù)局也不知道怎么辦,我打400客服,客戶反饋他們不負(fù)責(zé)更新。我現(xiàn)在怎么辦,在線求解答。
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
中級(jí)會(huì)計(jì)考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤(rùn),這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做