對(duì) ; 就是這個(gè)里面去操作勾選哈? ?
勾選認(rèn)證平臺(tái),30號(hào)勾選好提交,在勾選抵扣統(tǒng)計(jì)里操作,沒看到確認(rèn)簽名按鈕,算是完成抵扣了嗎
老師,這個(gè)月我已經(jīng)在 增值稅平臺(tái) 勾選、認(rèn)證 并 統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)簽名了。那我之后還可以操作 發(fā)票 勾選、不抵扣嗎?
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)需要點(diǎn)發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證頁(yè)面
發(fā)票抵扣勾選是當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月進(jìn)行抵扣勾選操作嗎?這個(gè)月的發(fā)票下個(gè)月再進(jìn)行抵扣勾選操作可以嗎?
老師 抵扣勾選認(rèn)證是在電子稅務(wù)局這里操作嗎
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬(wàn) 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時(shí)工工資,平時(shí)上班沒有不用打卡,但是上了兩個(gè)月,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
老板的往來(lái)可以放在其他應(yīng)付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來(lái)實(shí)際少交稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄,能否舉個(gè)數(shù)字的實(shí)際例子
遞延所得稅負(fù)債,未來(lái)實(shí)際要交稅的時(shí)候,該怎么做會(huì)計(jì)分錄,能否舉個(gè)例子
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個(gè)出席會(huì)議,會(huì)議的所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)是把這個(gè)沒出席的刨去之后,按照百分之百重新計(jì)算,還是說(shuō)刨去這個(gè)沒出席的之后,剩下的還按原來(lái)就是加上沒有出席的。這一部分的還按原來(lái)的比例,然后呢,加一起之后通過(guò)的大于不通過(guò)的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個(gè)繳納和扣除員工工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師? 你看這樣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)是不是代表認(rèn)證這一步已經(jīng)完成了? ?為啥附表二沒有任何數(shù)據(jù)呢
你好1;? ?你確定簽字后才會(huì) 讀取到表2 去; 沒讀取成 功說(shuō)明有問(wèn)題的??
我這上面已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)? 輸入了密碼? ?簽字指的是什么? 在哪里
你好;?就看附件資料 ; 去看看這個(gè) 步驟;參考 ; 自己完全做對(duì)沒有;? ??http://www.360doc.com/content/20/0925/10/71688548_937504253.shtml?
老師? 這是統(tǒng)計(jì)查詢出來(lái)的數(shù)據(jù)
你好;? ? 你查詢下當(dāng)月統(tǒng)計(jì)的明細(xì)? ? ?是否 有金額; 看下統(tǒng)計(jì)明細(xì)表金額 是多少 ; 然后你 附表2? ?出來(lái)多少;如果沒有出來(lái)金額的 ; 你勾選認(rèn)證成功了的 ;你就? 手動(dòng)去寫金額? ?
統(tǒng)計(jì)表剛才發(fā)你了? 看下是嗎? ?附表二這個(gè)需要手動(dòng)填寫的話填哪一行
你好;? ? ?寫2欄次去報(bào)? 抵扣? ?? 1.第1欄“(一)認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”:反映納稅人取得的認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。該欄應(yīng)等于第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”與第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”數(shù)據(jù)之和。適用取消增值稅發(fā)票認(rèn)證規(guī)定的納稅人,通過(guò)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)選擇用于抵扣的增值稅專用發(fā)票,視為“認(rèn)證相符”(下同)。 2.第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”:反映本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。本欄是第1欄的其中數(shù),本欄只填寫本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的部分。 3.第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”:反映前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。 輔導(dǎo)期納稅人依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書及明細(xì)清單注明的稽核相符的增值稅專用發(fā)票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數(shù)。 ??
老師? 我附表一保存后主表也是沒有自動(dòng)帶入? 是什么情況呀? 是我哪里操作不對(duì)嗎
你好 ;? 就去檢查下你是不是沒有勾選成功; 正常勾選成功了? 都會(huì)自動(dòng)取數(shù)據(jù)到表2的??