你好 可以的,你這個(gè)做法就是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的

老師,我們公司租用的辦公室,是以法人名義去租的,對(duì)方只開(kāi)收據(jù),這樣我們正常入賬報(bào)銷(xiāo),然后匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增可以嗎
老師,我們公司付的水電費(fèi),個(gè)人給我們開(kāi)的收據(jù),暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票,我們公司可以用公戶(hù)支付嗎???正常入賬嗎?匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整?
老師你好,我想問(wèn)一下,如果我們公司租用法人的車(chē),然后每個(gè)月的租金是在480,這樣的話(huà),嗯,我們就是我們?nèi)胭~的話(huà)每個(gè)月拍一張那個(gè)收據(jù)可以嗎?就是那種小本的那種收據(jù)本,嗯用那個(gè)去入賬,證明公司付給法人租金了可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備法人去買(mǎi)了,然后對(duì)方不給開(kāi),發(fā)票只能開(kāi)收據(jù),但是就是這個(gè)我們也得先入賬,然后收據(jù)是嗯法人的名字付的款,然后呢,我們對(duì)公賬戶(hù)又轉(zhuǎn)給法人的這個(gè)錢(qián)報(bào)銷(xiāo)的這個(gè)錢(qián),然后用這兩筆這個(gè)入賬可以這兩筆憑證入賬可以嗎?就是法人付款的收據(jù),還有銀行對(duì)公轉(zhuǎn)給法人報(bào)銷(xiāo)款的這個(gè)收據(jù)可以嗎?
老師,公司名下沒(méi)有車(chē),需要報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),只有法人有車(chē)。方法:1、可以由法人拿著有公司名的油費(fèi)發(fā)票來(lái)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo),但在所得稅匯算清繳時(shí)不可抵扣,需要做納稅調(diào)增;2、與法人簽訂租車(chē)協(xié)議,每月付300元租金,法人去稅務(wù)局代開(kāi)租賃發(fā)票,此時(shí)的油費(fèi)發(fā)票可以正常入賬,可在所得稅匯算清繳時(shí)抵扣。老師這兩種方法對(duì)嗎?在2當(dāng)中,租賃發(fā)票每月開(kāi)一次的話(huà)需要交多少稅?若是一年的話(huà)又需要交多少稅?在所得稅匯算清繳時(shí)可抵扣多少?公司是一般納稅人,小微企業(yè),所得稅率是否是5%?
老師,受益人備案,注冊(cè)資金1000萬(wàn)以下,以公司形勢(shì)入股,這個(gè)不屬于免報(bào)條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)需要添加報(bào)送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因?yàn)檫@個(gè)水電站已經(jīng)賣(mài)掉了社保減員的原因是選擇哪個(gè)原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過(guò)的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷(xiāo)售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補(bǔ)貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)返還17.25元,共計(jì)14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計(jì)-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺(tái)發(fā)票開(kāi)的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是保安公司,購(gòu)買(mǎi)給保安的衣服帽子鞋子等計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn),出口報(bào)關(guān)單號(hào),是在報(bào)關(guān)單上查嗎?
老師,想請(qǐng)問(wèn)下淘寶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián)怎么分清楚這個(gè)匯總的錢(qián)是哪些訂單的錢(qián)?


那老師我們不用繳納印花稅吧
這個(gè)是租賃阿,要繳納印花稅的
我們是繳納方啊,也要繳納嗎
是的,也是要繳納的
老師簽合同是法人股東的名字也要繳哈
是的,這個(gè)也是要繳納的?