你好;? ?你抵減280元即可;? ?繳納720元即可;? 你是要做結(jié)轉(zhuǎn)分類哈? ?

老師,我有2個(gè)問題啊 1、當(dāng)月有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計(jì)提增值稅的時(shí)候,是計(jì)提3280呢,還是3000呢, 2、計(jì)提的時(shí)候,分錄做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對(duì)嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
這個(gè)月我們要交增值稅2000元,有個(gè)稅控盤續(xù)費(fèi)抵扣了280元,所以我們要交的增值稅就是1720元,我想咨詢一下,那我的附加稅按哪個(gè)金額計(jì)提呢?是按2000計(jì)提還是1720計(jì)提?
當(dāng)月支付金稅盤的280元服務(wù)費(fèi),如果當(dāng)月沒用交稅,增值稅申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)280元應(yīng)填寫在哪一張申報(bào)表里?
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,我們這個(gè)月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果后期我們抵扣的時(shí)候,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:管理費(fèi)用紅字
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


結(jié)轉(zhuǎn)分類是什么意思啊
?你好; 就是結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅明細(xì)科目的意思? ?
老師,我才發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,我們的簡易征收稅額和差額征收稅額,做賬的時(shí)候是分開的,計(jì)提的時(shí)候也一般是分開的,那這樣直接減這280元的時(shí)候應(yīng)該怎么弄啊
你好;? ? 你簡易計(jì)稅不能抵減的 ;? 你沒有一般計(jì)稅嗎? ?
沒有啊,但是我們稅務(wù)局網(wǎng)站已經(jīng)報(bào)完稅了,是可以抵扣的啊,
你好;? ? ? ? 簡易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ? ;除非你報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了? ?