你好;? ?你抵減280元即可;? ?繳納720元即可;? 你是要做結(jié)轉(zhuǎn)分類哈? ?
老師,我有2個問題啊 1、當月有稅控技術服務費280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計提增值稅的時候,是計提3280呢,還是3000呢, 2、計提的時候,分錄做:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅,這樣對嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
這個月我們要交增值稅2000元,有個稅控盤續(xù)費抵扣了280元,所以我們要交的增值稅就是1720元,我想咨詢一下,那我的附加稅按哪個金額計提呢?是按2000計提還是1720計提?
當月支付金稅盤的280元服務費,如果當月沒用交稅,增值稅申報的時候,這個280元應填寫在哪一張申報表里?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應交稅費-未交增值稅 280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當月計提增值稅,如果計提的借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,我們這個月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務費發(fā)票,如果后期我們抵扣的時候,分錄是不是借:應交稅費 應交增值稅減免稅額 貸:管理費用紅字
客戶是消費者,大部分情況是不開票,做無票收入。本月開票1萬,有退款的五千,那該怎么申報增值稅?。?/p>
老師,請問下個人開了二十幾萬的服務發(fā)票出去,為什么匯算清繳的時候不用繳納個稅,那個專項扣除也沒有,甲方也沒有代扣代繳
小型企業(yè),員工費用報銷,欠缺發(fā)票,賬務處理怎么做規(guī)范
晚交電費扣的違約金可以稅前扣除嗎
老師 除了法人 開票元 辦稅員的身份可以報稅嗎
第4問 上市實體是不得超過三年 在每個周期內(nèi)對每個項目合伙人至少選擇一項已完成的項目進行檢查 這句話 不是說不是上市實體的需要每個周期都檢查嗎 為什么這句話是對的
老師好,給我發(fā)一份一般納稅人增值稅納稅申報表的電子表格
老師,想請問一下:關于香港公司的年審申報等數(shù)據(jù),第三方平臺的賬戶流水如何合理規(guī)劃呢?
老師,碰到了棘手問題
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),轉(zhuǎn)讓土地,評估價格比開票金額高,開票金額和計稅依據(jù)是什么
結(jié)轉(zhuǎn)分類是什么意思啊
?你好; 就是結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅明細科目的意思? ?
老師,我才發(fā)現(xiàn)一個問題,我們的簡易征收稅額和差額征收稅額,做賬的時候是分開的,計提的時候也一般是分開的,那這樣直接減這280元的時候應該怎么弄啊
你好;? ? 你簡易計稅不能抵減的 ;? 你沒有一般計稅嗎? ?
沒有啊,但是我們稅務局網(wǎng)站已經(jīng)報完稅了,是可以抵扣的啊,
你好;? ? ? ? 簡易計稅不能抵扣進項稅? ? ;除非你報稅報錯了? ?