3、作為勞務(wù)費(fèi)入賬的會(huì)計(jì)分錄 借:成本費(fèi)用類科目 貸:銀行存款 4、作為工資薪金支出和職工福利費(fèi)支出的會(huì)計(jì)分錄 借:成本費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

勞務(wù)派遣公司支付派遣人員工資會(huì)計(jì)分錄怎么做
行政單位給勞務(wù)派遣公司撥工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)下老師,單位給勞務(wù)派遣公司支付的工資,社保公積金及勞務(wù)派遣費(fèi)要如何入賬?單位的具體會(huì)計(jì)分錄怎么操作?
老師,我單位新增一位派遣勞務(wù)人員,麻煩問(wèn)一下她的工資和社保費(fèi)都是付給勞務(wù)派遣公司,我應(yīng)該怎么記會(huì)計(jì)分錄
勞務(wù)派遣的工資:用人單位把工資發(fā)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司代發(fā)工資。的做賬分錄
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營(yíng)業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營(yíng)業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購(gòu)工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個(gè)該怎么做憑證
請(qǐng)樸老師回答,老師我剛才問(wèn)的是本日合計(jì)和本月合計(jì)一起是最后一筆的,但是如果還沒(méi)到最后一筆,這么畫對(duì)嗎
老師您好,我們公司開(kāi)立以來(lái)一直0申報(bào), 今年3季度申報(bào)了金額,想要改回0申報(bào),目前公司小規(guī)模, 實(shí)際銷售額季度也沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 會(huì)不會(huì)觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場(chǎng)賬面價(jià)值為513.84萬(wàn),做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時(shí)母公司做了借:長(zhǎng)投513.84萬(wàn)元。再11月份時(shí)做了資產(chǎn)評(píng)估該立體停車場(chǎng)評(píng)估價(jià)為686.76萬(wàn)元,對(duì)于增值的172.93萬(wàn)元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購(gòu)的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫(kù)存商品項(xiàng)目欄沒(méi)有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點(diǎn)了庫(kù)存后按實(shí)際數(shù)量入的庫(kù) 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問(wèn)題是庫(kù)存對(duì)上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤(rùn)虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報(bào)遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時(shí)候備案哪個(gè)呢

