你好,第一次發(fā)工資就只能扣除5000
老師,我公司一個(gè)室內(nèi)裝飾裝修工程,在3個(gè)月前第一筆收工程進(jìn)度款時(shí)開了15萬的發(fā)票過去,這個(gè)月結(jié)算第二筆進(jìn)度款,現(xiàn)在對(duì)方公司才說根據(jù)合同我們第一次提供的材料發(fā)票有問題,要在這次工程款里扣除上次退給我們的稅金,可是那么久了發(fā)票對(duì)方公司肯定已經(jīng)抵扣了吧,如果扣稅金對(duì)方是不是應(yīng)該把相應(yīng)的發(fā)票全部退回我公司呢
老師。針對(duì)這個(gè)政策,我想了解下的問題就是:比如我們購(gòu)買了一臺(tái)新設(shè)備,價(jià)值500萬,按照這個(gè)政策,那我們是可以一次性扣除,對(duì)嗎?其次就是,后面又說了可以減半扣除?如果我采用減半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除嗎?如果我這設(shè)備是用來研發(fā)的,那我可不可以再運(yùn)用加計(jì)扣除呢?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,有一位工人工資第一次扣個(gè)稅是60元,現(xiàn)在8月份申報(bào)產(chǎn)生個(gè)稅是90元,這兩次個(gè)稅都是公司代繳的,還沒給他扣回來,現(xiàn)在準(zhǔn)備8月10日前發(fā)工資時(shí)把這2回的個(gè)稅從他工資里扣回來,他的工資標(biāo)準(zhǔn)是8000元,扣150元,實(shí)發(fā)是7850元。我有個(gè)疑惑就是,在9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資是按8000元申報(bào)?還是按7850元申報(bào)?還有對(duì)此產(chǎn)生的個(gè)稅要不要提前算出來,在這次發(fā)工資的時(shí)候一塊扣除?
你好,老師,我們公司之前一直都是零申報(bào)2個(gè)人,法人的工資和經(jīng)理的工資?,F(xiàn)在公司有10個(gè)人,這個(gè)月公司發(fā)工資,用現(xiàn)金發(fā)的,但是我們賬上一直沒有現(xiàn)金,我現(xiàn)在有2個(gè)問題,第一,我可以把這次工資記到賬上嘛,第二,我們這種情況發(fā)的工資需要申報(bào)嘛。
下面這個(gè)人是第一次發(fā)工資 如果是按照在我們公司的時(shí)間來算,一個(gè)月的累計(jì)扣除可以理解 上面那個(gè)人在公司 第四次發(fā)工資 難道不應(yīng)該是5000*4=20000嘛
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
他只是第一次在我們公司發(fā)工資的,第一排的這個(gè)人第一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,我報(bào)個(gè)稅他都沒有稅的,他的工資也超過5000了
你把握一個(gè)原則,在你們單位發(fā)幾個(gè)月的工資就扣5000*幾
所以我不明白呀,我發(fā)的兩個(gè)人 第一個(gè)人為什么沒有稅呢,他是第四次發(fā)工資 難道累計(jì)扣除不應(yīng)該是4*5000嗎
第一個(gè)人是扣除了11個(gè)5000了呀
這是他在我們公司所有的報(bào)個(gè)稅記錄,連著一次才4個(gè)月,為什么他的累計(jì)扣除是55000
那檢查是怎么回事呀?
按照你上面說的在公司交了幾個(gè)月就是5000*幾個(gè)月的 那也不對(duì)啊
你檢查一下他的入職日期是否正確?
所以我有疑問呀,第二個(gè)人這個(gè)月在公司第一次發(fā)工資 有個(gè)稅 第一個(gè)人報(bào)第一次的時(shí)候沒有個(gè)稅
你檢查一下他們的入職日期是否正確?
第一個(gè)人入職時(shí)間寫錯(cuò)了 ,要改過來補(bǔ)交稅嗎?
是的,需要先改過來的,再申報(bào)
不改會(huì)怎么樣呢 匯算清繳的時(shí)候自己補(bǔ)稅嗎?
不改就是你們申報(bào)錯(cuò)誤了呀
我現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)了 我要是沒發(fā)現(xiàn),怎么處理啊?
沒發(fā)現(xiàn),你以后也更正要申報(bào)的
匯算清繳的時(shí)候會(huì)個(gè)人補(bǔ)交嗎?
個(gè)人補(bǔ)交了就叫個(gè)人提供依據(jù)