你好,學員,算福利費的,可以扣除的
你好,老師,我想問下,公司通過工會給員工食堂購買電視機,供員工用,那這個不是給每個員工發(fā)的福利,可以算作工會福利嗎?
老師,購買的煙酒茶土特產(chǎn)送給客戶,用作業(yè)務(wù)招待費,因為金額超過稅前扣除比例,可以計入職工福利費嗎?如果計入職工福利費,會計實務(wù)上需要職工領(lǐng)取簽字嗎
老師,公司給員工發(fā)的年貨,是要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費核算嗎?企業(yè)所得稅可以稅前全額扣除吧?
請問老師,外購商品用于員工中秋福利,開進來的是普通發(fā)票,沒有進項抵扣,可以直接入員工福利費哈,并且有員工簽字的福利品領(lǐng)用表,這樣操作正確嗎?
老師好,請問通過工會帳戶購買像毛巾這種用品,是算員工福利費嗎,可以全額扣除的嗎
老師,零食店怎么做賬,報稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進項發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進項發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計提工資要+老板給我們交納的這部份社保費用嗎?
個稅本期收入可以寫 4000 么,實際法人每月收入是 1 萬多,是不是 5000 以下都可以報,這樣不交個稅
我們是運輸公司,名下有26兩車,但這些車實際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬補貼款,要怎么做賬。如果我24萬發(fā)放到個人頭上,我又要么怎么做賬,補貼款可不可以直接打給個人。
第二點答案為什么是恰當?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應(yīng)當是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點,不恰當原理是什么?
是可以全額扣除,還是按工資的14%扣除
還是按工資的14%扣除
是按工資的14%扣除,學員
那按工資2%扣除是什么意思呢
那按工資2%扣除是什么意思呢 2%是工會經(jīng)費限額,14%是職工福利費限額的
那通過工會經(jīng)費發(fā)生的福利費還是只能按照工資的14%扣除嗎,而要工會是起什么作用的呢,站稅務(wù)角度來說。
那通過工會經(jīng)費發(fā)生的福利費還是只能按照工資的14%扣除嗎,而要工會是起什么作用的呢,站稅務(wù)角度來說。 工會是企業(yè)交納的工會金額的,不是給員工的
企業(yè)交納給工會金額不能超過工資的2%,是這樣理解嗎
企業(yè)交納給工會金額不能超過工資的2%,是這樣理解嗎 是的
那所得稅匯算清繳里有一項工會經(jīng)費支出是指通過工會帳戶的支出嗎?還是企業(yè)交納給工會的支出
那所得稅匯算清繳里有一項工會經(jīng)費支出是指通過工會帳戶的支出嗎?還是企業(yè)交納給工會的支出 是企業(yè)交納給工會的支出的
這個企業(yè)交納給工會的支出不超過工資的2%可以全額扣除是嗎
這個企業(yè)交納給工會的支出不超過工資的2%可以全額扣除是嗎 是的
那是通過企業(yè)的工會帳戶給工會的錢才能扣除吧?通過普通帳戶可以嗎
那是通過企業(yè)的工會帳戶給工會的錢才能扣除吧?通過普通帳戶可以嗎 都可以扣除的
那工會的作用站稅務(wù)角度有啥作用呢
一般是國企會設(shè)置,會黨員服務(wù)
對于稅務(wù)來說沒有什么優(yōu)惠政策是吧
是的,學員。是這樣的