你好,學(xué)員,增值稅金額600×13% 借應(yīng)收賬款600×1.13 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅600×13%
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)
萌新酒廠2021年銷售自產(chǎn)黃酒開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬元(不含貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%;黃酒稅定額稅率是240元/噸)要求:(1)計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,