李某2021年度綜合所得的專項附加扣除額合計=(2000%2B1000*2%2B1500)*12

李某為國內某互聯網大廠普通員工,2021年各項收入如下:全年稅前工資420000元(含一次性年終獎90000元,采取合并計稅方式),符合國家規(guī)定的“三險一金”可扣除70000元;自行為某網站安全系統(tǒng)提供一項檢查維護服務,獲得收入8萬元;在某學術期刊發(fā)表文章取得收入15000元。李某為家中獨生子,父母均已年滿60周歲;李某的兩孩均在上幼兒園,皆由李某扣除子女教育專項附加;李某租房每月支付租金6000元,當地按照每月1500元進行房租專項附加扣除。請根據上述資料計算李某2020年度應交納的個人所得稅額。
中國居民李某為境內W市某高校教師,在W市無自有佳房,2020年全年在W市租房居住。2020年李某有關收支情況如下:(1)全年工資108000元,全年專項扣除21000元;住房租金專項附加扣除1500元/月由李某扣除,(2)5月出版一部教材,取得稿酬10000元。(3)6月取得國債利,息2700元、定期儲蓄存款利,息1650元。(4)8月在上海證券交易所轉讓從上市公司公開發(fā)行和轉讓市場取得的丫上市公司股票,取得轉讓所得8000元.(5)9月因在z商城購買洗衣機,獲得乙商城贈送的價值80元的洗衣液一桶、(6)12月取得全年一次性獎金30000元,選擇不井入當年綜合所得單獨計算納稅。(1)計算李某5月出版教材稿翻所得應預扣預繳個人所得稅稅額(2)計算李某2020年度綜合所得應繳納個人所得稅額。收入。費用。專項扣除專項附加扣除。應納稅所得額。應納稅額(3)指出李某在2020年所得項目中免交個人所得稅的項目。(4)計算李某全年一次性獎金應繳納個人所得稅稅額
李某為國內某互聯網大廠普通員工,2021年各項收入如下:全年稅前工資420000元(含一次性年終獎90000元,采取合并計稅方式),符合國家規(guī)定的“三險一金”可扣除70000元;自行為某網站安全系統(tǒng)提供一項檢查維護服務,獲得收入8萬元;在某學術期刊發(fā)表文章取得收入15000元。李某為家中獨生子,父母均已年滿60周歲;李某的兩孩均在上幼兒園,皆由李某扣除子女教育專項附加;李某租房每月支付租金6000元,當地按照每月1500元進行房租專項附加扣除。請根據上述資料計算:(1)李某2021年度綜合所得的專項附加扣除額合計;(2)李某2021年度綜合所得的應納稅所得額;(3)李某2021年度應交納的個人所得稅額。
標題中國公民李某為某大學的教授,同時也是一位作家,2020年1月~12月除了從所在大學取得工資薪金收入外(13500元/月),還取得以下收入:(1)2月份受某出版社委托進行審稿,取得審稿收入26000元。(2)3月份發(fā)表一篇文章,取得稿酬10000元。(3)4月份與某出版社簽訂出版合同,李某的一篇學術論文由該出版社出版,取得稿酬48000元。(4)5月份取得國債利息收入2000元、企業(yè)債券利息收入3000元。其他相關資料:李某每月自行負擔的“三險一金”為2500元,李某全年稅前可以扣除的全部符合規(guī)定的專項附加扣除包括子女教育支出(1個女兒且100%由李某扣除)和住房貸款利息支出(100%由李某扣除)。1.李某取得勞務報酬所得被預扣預繳的個人所得稅為()元。2.李某取得稿酬所得被預扣預繳的個人所得稅合計為()元。3.李某取得利息所得共應繳納個人所得稅()元。4.李某2020年全年綜合所得的應納稅所得額為()元。
居民個人李某為獨生子,2021年共取得稅前收入25萬元,勞務報酬收入6萬元,稿酬收入1萬元,按規(guī)定繳納社保和住房公積金共6萬元。李某有兩個上小學的小孩,且均由其100%扣除子女教育專項附加扣除,李某的父母健在且均已年滿60周歲。當年三月,單位統(tǒng)一為員工購買3000元符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產品。要求計算:(1)李某當年綜合所得的收入額(2)李某當年綜合所得的應納稅所得額(3)李某當年所得的年應納個人所得稅額
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由郭老師回答我的問題
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