你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
老師你好,麻煩講解一下圖中的題目,謝謝!??!請(qǐng)寫出詳細(xì)計(jì)算!
麻煩老師詳細(xì)講解一下計(jì)算,謝謝老師
麻煩老師詳細(xì)寫一下計(jì)算過程,謝謝老師
麻煩老師詳細(xì)寫一下計(jì)算過程,講解一下思路,謝謝老師
這道題有點(diǎn)看不懂,麻煩老師講解一下,或者寫出詳細(xì)的計(jì)算過程和結(jié)果,我理解一下,謝謝老師
請(qǐng)問個(gè)體戶怎么申報(bào)員工的工資?
歸集研發(fā)費(fèi)用,應(yīng)該用成本類科目研發(fā)支出歸集,月末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,還是直接在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下歸集,還是兩種都可以?
老師,我們承接了政府招標(biāo)的病死樹清理項(xiàng)目,我們給他們開具6%發(fā)票,但是這個(gè)我們不自己干,是又分包給另外一個(gè)供應(yīng)商干,請(qǐng)問我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同,是勞務(wù)分包合同么?在財(cái)務(wù)方面需要明確注意什么事項(xiàng)?因?yàn)闃I(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請(qǐng)問一張藍(lán)票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對(duì)這張藍(lán)票開沖紅紅票的時(shí)候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請(qǐng)核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計(jì)印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費(fèi)用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺(tái)賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負(fù)責(zé),相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費(fèi),只是把加工費(fèi)攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號(hào)嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對(duì)貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
老師,老板要注冊(cè)一個(gè)IT技術(shù)公司,注冊(cè)科技有限公司就可以了吧?
這個(gè)題目的主營業(yè)務(wù)成本是多少
這就是題目的全部了,老師,我有點(diǎn)看不懂,麻煩老師講解一下
他要求全年的所得稅應(yīng)納稅額
或者老師給我一個(gè)計(jì)算過程和結(jié)果,我看我能不能理解?
會(huì)計(jì)利潤總額的的計(jì)算是 4700+300+35+10-15-30-50-780-200-50-3-6=3911
業(yè)務(wù)招待費(fèi)50*60%=30 5000*0.005=25納稅調(diào)增50-25=25
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除5000*15%=750 納稅調(diào)增780-750=30
福利費(fèi)扣除200*14%=28全部扣除 教育費(fèi)扣除200*0.025=5全局扣除 公會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除200*0.02=4納稅調(diào)增6-4=2
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 3911+25+30+2=3968 應(yīng)交企業(yè)所得稅3968*0.25=992
老師,能講一下您寫的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算,為什么這么算嗎
按照實(shí)際發(fā)生的60%和營業(yè)收入千分之五誰小按誰扣除啊?
嗷嗷,謝謝老師
不客氣麻煩給予五星好評(píng)