你好,是的,可以加計扣除。
委托方需要對委托技術開發(fā)合同在科技局備案嗎?如果不備案,是否可以享受研發(fā)費用加計扣除
高新技術企業(yè)委托研發(fā)費用只能扣80%嗎,
委托別人研發(fā)的技術費用委托方能加計扣除嗎?
技術開發(fā)合同如果沒有備案,委托方后期是否能夠進行研發(fā)費用加計扣除
委托外部單位研究開發(fā)的費用,對方給開的技術服務發(fā)票是100萬,我們支付了100萬,會計記賬怎么記?是按100萬記入研發(fā)費用-加計扣除-委托外部研發(fā)費用嗎?
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現在股東A要退出,把股權全部轉給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經抵扣了,現在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調增調減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產?
投資公司把一個房產項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
研發(fā)費不是受托方加計扣除?
你好。你好是委托。你好,是委托方加記扣除。 受托方只是幫忙研發(fā)。