可以先按照5元繳納,待結算再補
補報2012年5月至2017年2月期間的各項申報,比如印花稅是按照資金賬簿按次申報,而這期間一直未領用,公司這期間沒有發(fā)生任何業(yè)務,也未雇傭任何員工,是一般納稅人,補報的話是必須按月按季,按年正常申報的模式還是說可以:比如印花稅申報,所屬期直接寫2012-5至2017-02 然后數(shù)據(jù)是0?這樣可以嗎?
我想問一下簽訂合同印花稅一直未申報,時間有點久。稅務機關也沒有提示。然后稅務那邊說我沒申報要繳納印花稅。項目還未竣工??砂创卫U納印花稅嗎?這樣才符合按次繳納印花稅條件
之前2年的工程項目合同都沒有繳納過印花稅,在今年的租后這幾天申報期內(nèi)一次性申報可以嗎,還是要按各個項目合同的簽訂分別申報啊
老師 我公司簽了裝修合同是226萬 但是還沒有完工 我可以按照完工進度的大致金額申報繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報實繳的印花稅,我是先申報這個合同印花稅提交后再重新申報實繳的印花?還是說在合同下面再新增一項呢?實繳到位的印花稅目我選擇哪個?
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責預算總成本,所以沒法預估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉入主營業(yè)務成本,確認主營業(yè)務收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?