借固定資產(chǎn)清理2萬, 累計(jì)折舊3萬, 貸固定資產(chǎn)5萬。

363.甲公司出售某項(xiàng)機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備的原價(jià)為40000元,累計(jì)折1日為20000元,未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,甲公司在清理過程中以銀行存款支付清理費(fèi)用250元,取得出售價(jià)款28250元(其中包含增值稅稅額3250元),并已存入銀行。要求:編制甲公司出售固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。0(單位:元)
某企業(yè)某項(xiàng)機(jī)器設(shè)備出售,原值為50000元,已提折舊30000元,未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,清理過程中用現(xiàn)金支付清理費(fèi)用150元,出售收入22000元,增值稅額2860元,已存入銀行。 要求:編制固定資產(chǎn)清理的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
1. 資料:甲公司出售一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,原值為 50000 元,累計(jì)折日為 30000 元,未計(jì)提減 值準(zhǔn)備,清理過程中用現(xiàn)金支付清理費(fèi)用共 150 元,取得出售價(jià)款為 22000 元,增值稅 額 2860元,存入銀行。 要求:請(qǐng)為甲公司進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
東升公司一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,因?yàn)樵囉闷跐M經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備原價(jià)為300000元,累計(jì)折舊為260000元,已提減值準(zhǔn)備為20000元,清理過程中發(fā)生的清理費(fèi)用用3000元用銀行存款支付,取得變價(jià)收入為20000元。做東升公司有關(guān)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄
東升公司一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,因?yàn)樵囉闷跐M經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備原價(jià)為300000元,累計(jì)折舊為260000元,已提減值準(zhǔn)備為20000元,清理過程中發(fā)生的清理費(fèi)用用3000元用銀行存款支付,取得變價(jià)收入為20000元。做東升公司有關(guān)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


借固定資產(chǎn)清理貸庫存現(xiàn)金150 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理22000, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2860 借固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置損益22000-2萬-150