同學(xué)你好 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
您好老師我有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下哈,我們的食堂是承包給一個(gè)師傅的,但是現(xiàn)在我們協(xié)商給師傅,給我們代開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,金額大概是498000,這個(gè)我們的增值稅怎么算呢,個(gè)人所得稅怎么算呢,我是北京地區(qū)的
請(qǐng)問(wèn)老師!我們公司是電器售后,每個(gè)月師傅開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們才發(fā)工資給師傅,有時(shí)師傅多開(kāi)有時(shí)少開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這差額計(jì)入什么科目呢?
老師好!我司付款給勞務(wù)公司請(qǐng)了一批人,我們每月付款給勞務(wù)公司發(fā)放他們的工資,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給我們開(kāi)票應(yīng)該是什么項(xiàng)目,多少稅率?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司是建筑行業(yè),我們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方給我們付款,然后這個(gè)錢(qián)又要付給個(gè)人發(fā)工資,工資又要繳稅,請(qǐng)問(wèn)我們可以開(kāi)什么科目的發(fā)票給對(duì)方呢?
老師,您好,我們是工業(yè)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)人力資源給我們開(kāi)的勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,計(jì)入什么科目呢?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?